你好,那你看一下審核通過了嗎?只要批準(zhǔn)了的話,你就可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
留抵退稅 老師4月初我們按照專管員老師的要求申請了留抵退稅,退的就是我們3月增值稅申報表期末留抵稅額那一欄的金額,其實(shí)就是多出還未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額,我們也實(shí)際收到了這部分退稅,那么我們是一般納稅人,我們可以享受進(jìn)項(xiàng)加計(jì)10%,這部分退的進(jìn)項(xiàng)稅,我們已經(jīng)收到了,還能在享受進(jìn)項(xiàng)加計(jì)10%嗎?還是說現(xiàn)在報4月的,對應(yīng)退給我們的進(jìn)項(xiàng)的10%要轉(zhuǎn)出?謝謝
企業(yè)4月申報所屬期3月增值稅時發(fā)生了一筆留抵退稅12萬,5月11日自查到大廳繳回了該筆留抵退稅,同時更正了所屬期3月的申報表,期末留抵為0,但5月申報時在申報表的即征即退項(xiàng)目系統(tǒng)自動出現(xiàn)了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出12萬元,同時出現(xiàn)本期應(yīng)補(bǔ)退稅12萬(本期銷項(xiàng)為0),。按理本月應(yīng)是0申報,不知如何解決?
老師好,請問一下,增值稅是四月份報完三月所屬期的增值稅,報完增值稅之后就申請了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報,那我現(xiàn)在出口退稅0申報也只能報四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請的增值稅留抵退稅會不會有什么差異,因?yàn)槠谀┝舻侄愵~這樣有差異了,正常應(yīng)該保持一致吧?
上個月申請進(jìn)項(xiàng)稅留抵稅額退稅,流程已經(jīng)過了,但是月初收到暫停辦理留抵退稅的文書??斓秸髌诹耍瑘蠖悜?yīng)該怎么報哇,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那里要不要填留抵退稅哇
老師,我上期有申請退留底稅4181.59,前幾天通過了,但還沒退回,那我這期申報的話,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額跟銷項(xiàng)差不多就可以吧,這個留底稅先不管它,還是要忘么處理了,
老師我想學(xué)下最新的稅務(wù)政策應(yīng)對實(shí)操,電商的,還有社保的政策的課程,請老師推薦下
當(dāng)年報關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
但是月初又收到了一個暫停留抵退稅的稅務(wù)文書,專管員就說不忙報稅,然后就一直沒報,剛剛問了專管員快到期限了,然后怎么報,專管員說該怎么報就怎么報。這句話讓我很蒙圈,我坐不坐留抵退稅的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
你當(dāng)時申報了沒有,是幾月份申請的。
我們之前納稅等級沒出來,5月末出來納稅等級了。5.27申請的,5.28通過了。6.1收到暫緩文書(但是文書的日期是5.31)
那就填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
但是收到了暫停辦理留抵退稅的稅務(wù)文書,也要填這個嗎
好,不用的,收到錢之后不用填寫。