 
                            您好,這個(gè)就是銀行的自己規(guī)定了

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師就是銀行月底這不得上銀行去打?qū)~單回單嗎?給那個(gè)外帳會計(jì)郵過去。那么他在對賬單里邊兒就顯示有這個(gè)對公收費(fèi)。還有利息。那么利息我知道,按財(cái)務(wù)費(fèi)用走,他這個(gè)對公收費(fèi)是個(gè)什么意思呢?對公收費(fèi)是不是銀行對我們公戶收費(fèi)呀?
了銀行存款日記賬與總賬的余額,抽查了大額銀行存款支出的原始憑證,并獲取了資產(chǎn)負(fù)債表日的所有銀行存款戶的對賬單,經(jīng)對各銀行存款戶與對賬單核對,除工行下沙經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支行(賬號:398087668799293)的對賬單與銀行存款戶存在未達(dá)賬項(xiàng)外,其余各存款賬單均一致。2018年12月31日,銀行存款賬戶余額為387380元,其中工行下沙經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支行銀行存款日記賬賬面余額是150380元,銀行對賬單中銀行存款余額是147000元。經(jīng)查對發(fā)現(xiàn)以下幾筆未達(dá)賬項(xiàng):(1)12月29日,委托銀行收款(A公司)12500元,銀行已入賬,收款通知尚未送達(dá)企業(yè)。企業(yè)于次年1月2日入賬。(2)12月31日,企業(yè)開出一張現(xiàn)金支票4000元,企業(yè)已減少存款,銀行尚未入賬銀行已于次年1月1日賬。(3)12月31日,銀行已代付企業(yè)電話費(fèi)2500元,銀行已入賬,企業(yè)尚未收到付款通知。企業(yè)已于次年1月3日入賬。(4)12月31日,企業(yè)收到B公司貨款轉(zhuǎn)賬支票一張,計(jì)17380元,企業(yè)已收款入賬,銀行尚未人賬,銀行于次年1月2日人賬?!締栴}】根據(jù)上述業(yè)務(wù)資料,完成銀行存款余額調(diào)節(jié)表的填制.
每個(gè)月已經(jīng)在網(wǎng)銀上對過賬了,為什么銀行還通知企業(yè)帶三個(gè)章去對賬?
字?jǐn)?shù)限制,題目一共4個(gè)小問。2020年2月對某企業(yè)銀行存款審計(jì)時(shí)得到下列數(shù)據(jù):2019年12月31日銀行存款日記賬余額為27,080元,銀行存款對賬單余額為26,450元。經(jīng)核對還發(fā)現(xiàn)多筆未達(dá)賬項(xiàng),經(jīng)審查未達(dá)賬項(xiàng)及金額均準(zhǔn)確無誤:(1)12月29日委托銀行收款的3,000元,銀行已入賬,企業(yè)未收到收款通知而沒入賬;(2)12月30日企業(yè)曾開出一張現(xiàn)金支票800元,企業(yè)已做減少,銀行未入賬;(3)12月31銀行記錄已付公用事業(yè)費(fèi)共計(jì)900元,銀行已入賬,企業(yè)未收到收款通知而沒入賬。(4)12月31企業(yè)收到轉(zhuǎn)賬支票一張3,600元,企業(yè)已入賬,銀行未入賬;另查明,銀行存款日記賬將12月20日收到的銀行存款通知單3,960元錯(cuò)記成3,900元入賬。要求:(1)根據(jù)情況,代注冊會計(jì)師編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
老師,您好,就是想問下那個(gè)每月月初公司網(wǎng)銀就是那個(gè)企業(yè)賬和銀行賬核對那個(gè)事情,學(xué)名叫什么來著,記不起來了,以前書本上經(jīng)常說的那種學(xué)名
 
                老師,今年的費(fèi)用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時(shí),這個(gè)發(fā)票可以作為今年的費(fèi)用嗎?
老師您好!請問我們跟承包方都是往來款,當(dāng)承包方離場的時(shí)候,這個(gè)賬怎么處理呢
22年的審計(jì)報(bào)表是不是要把( 比如23年補(bǔ)繳22年的稅款1萬,賬務(wù)處理在23年)調(diào)整至22年的報(bào)表中體現(xiàn)?
老師,你好,我收到信息說“未在規(guī)定時(shí)間年檢”,是什么情況,年檢跟報(bào)送年報(bào)是一回事兒嗎
S局認(rèn)定我公司2023年度外購商品贈(zèng)送客戶計(jì)入銷售費(fèi)用的視同銷售,要求我公司調(diào)賬,當(dāng)時(shí)會計(jì)分錄為借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款,現(xiàn)在知道調(diào)整分錄貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,借方應(yīng)計(jì)入什么科目呢?
老師,我們是制造業(yè)一般納稅人,開普票要交增值稅嗎,也是按13個(gè)點(diǎn)開嗎
老師你好,應(yīng)交增值稅科目留底抵欠的加抵滯納金怎么做分錄
老師 公司要做股轉(zhuǎn) 賬面需要看哪些數(shù)據(jù) 哪些數(shù)據(jù)需要繳納稅款
做硅膠的,增值稅和所得稅的稅負(fù)率大概是多少
老師,對公付款和發(fā)票金額不一致,可以嗎 有的錢之前私戶結(jié)了,尾款對公轉(zhuǎn)


那我?guī)齻€(gè)章去,怎么線下對賬呢?
您好,這個(gè)您提前跟銀行確認(rèn),不同銀行的要求不同