你好;? ? 會計分錄為: 借:其他應收款 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 員工出差報銷差旅費時,應計入管理費用. 會計分錄為: 借:管理費用 庫存現(xiàn)金(多余現(xiàn)金退回) 貸:其他應收款

振華公司為一般納稅人,2×20年10月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務,根據(jù)資料作出有關(guān)會計分錄。 (1)為購進材料,預付給西湖工廠100 000元,簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票支付。 (2)從西湖工廠購進材料1 000千克,單價80元,計80 000元,增值稅10 400元,材料已入庫,貨款以預付賬款結(jié)算,多余款項收回存入銀行。 (3)經(jīng)理李單出差,預借差旅費2 000元,以現(xiàn)金支付。 (4)發(fā)轉(zhuǎn)帳支票支付水電費5 000元,其中車間耗用4 500元,行政部門耗用480元,并代墊應由職工王娟個人負擔的水電費20元。 (5)購入材料10 000元,稅款1 300元,材料已入庫;隨貨借入購貨單位包裝物一批,押金200元,均已轉(zhuǎn)賬支票支付。 (6)李單出差回來,報銷差旅費1 500元,差額500元交回現(xiàn)金。
三通公司2021年1月共發(fā)生以下涉及現(xiàn)金業(yè)務,本月月初現(xiàn)金日記賬余額共計5600元現(xiàn)根據(jù)以下業(yè)務編制會計分錄并填制前4個記帳憑證并登記現(xiàn)金日記賬(1)1日,現(xiàn)金支付采購時運費500元。(2)5日,出差人員小王預借差旅費2000元現(xiàn)金支付。(3)15日,出差人員小王報銷差旅費1500元,并返還給單位500元現(xiàn)金。(4)20日,收到工人罰款50元。
某事業(yè)單位后勤管理人員因公出差預借款項。編寫會計分錄。(1)預借款項6000元通過銀行轉(zhuǎn)賬支付(2)根據(jù)審核后的票據(jù)報銷金額為5500元,報銷差額500元以現(xiàn)金退回
4月9日,某事業(yè)單位從銀行提取現(xiàn)金5 000元備用,當日辦公室李某出差借差旅 費現(xiàn)金3 000 元;收到職工抗疫捐款現(xiàn)金50 000元;當日賬款核對中發(fā)現(xiàn)有待查明原因的現(xiàn)金短缺 200元。4月10日,經(jīng)查短缺現(xiàn)金200元系屬于無法查明原因部分,報經(jīng)批準后辦理了核銷。4月15日,李某出差回來報銷差旅費3 260元,以現(xiàn)金補足其差額;將員工捐款5萬元及單位捐款20萬元(轉(zhuǎn)賬) 支付給某社會公益組織。 要求:根據(jù)以上業(yè)務編制會計分錄。
32.(15.0分)某公司為增值稅一般納稅人企業(yè),2016年1月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務:(1).1月2日,向銀行借入為期3個月的借款80000元,存入銀行。(2)1月3日,向本市某公司購進甲材料10噸,單價為4000元,貨款為40000元,貨款已用支票支付,材料已驗收入庫。(3).1月6日,銷售部職工王明出差預借差旅費3000元。經(jīng)審核以現(xiàn)金支付。(4).1月15日,銷售商品5噸,單價為6000元,貨款已收到存入銀行。(5).1月26日,職工王明出差回來報銷差旅費2500元,余額退回。要求:根據(jù)資料編制會計分錄(涉及買賣業(yè)務均需考慮增值稅)。增值稅稅率為13%。只需答案不需題目
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
我是小規(guī)模,社保局給打電話讓給員工交社保,可算上法人才4個人,都是家里人,一年只有兩個月有業(yè)務,怎么處理
請問老師,我們公司給法人月工資21500元,有沒有什么最優(yōu)方案,能少繳納點個人所得稅?
請問老師,我們公司有光伏發(fā)電,賣給供電公司,老板讓我算算,是買給供電公司合適還是自己生產(chǎn)用合適,應該怎么算?