你好 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—消費(fèi)稅??90000 應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅(100000%2B90000)*7% 應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加?(100000%2B90000)*3%
甲公司本期實(shí)際應(yīng)交增值稅200000元消費(fèi)稅180000元甲公司所在地適用的城市維護(hù)建設(shè)稅率為7%,應(yīng)交教育費(fèi)附加稅率為3%要求計(jì)算城市維護(hù)建設(shè)稅和教育附加稅
1.甲公司2019年2月實(shí)際應(yīng)交增值稅為100000元,應(yīng)交消費(fèi)稅為90000元,城建稅稅率為7%,教育費(fèi)附加3%。要求:請編寫有關(guān)稅金及附加的會計(jì)分錄。(會計(jì)分錄中的金額單位為元)
某公司2021年9月,某公司當(dāng)月實(shí)際繳納的增值稅45萬元、消費(fèi)稅15萬元,城建稅稅率為7%,教育費(fèi)附加征收比率為3%。該公司應(yīng)編制與城建稅、教育費(fèi)附加有關(guān)的會計(jì)分錄
某公司2021年9月,某公司當(dāng)月實(shí)際繳納的增值稅45萬元、消費(fèi)稅15萬元,城建稅稅率為7%,教育費(fèi)附加征收比率為3%。該公司應(yīng)編制與城建稅、教育費(fèi)附加有關(guān)的會計(jì)分錄
6.2021年12月31日,計(jì)提稅金及附加。已知當(dāng)月實(shí)際交納的增值稅為70萬元、消費(fèi)稅為30萬元、印花稅為6萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅為7萬元、教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加為5萬元。請編制會計(jì)分錄。
老師,小規(guī)模人力資源服務(wù)勞務(wù)派遣公司,給用工單位開工資發(fā)票,開票項(xiàng)目名稱是不是開人力資源服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)?
老師,公司專賣車輛到個(gè)人名下,公司開具發(fā)票給個(gè)人,同時(shí)二手車市場也需要開具一張發(fā)票,為了過戶,那么公司不是納稅兩遍嗎?
老師您好,遞延收益是資產(chǎn)負(fù)債表上的,其他收益是利潤表上的對嗎
老板有甲,乙兩個(gè)公司,固定資產(chǎn)是甲公司的,(甲公司購買設(shè)備有優(yōu)勢只要付一個(gè)定金50萬購入200 萬設(shè)備,乙公司剛成立沒有這個(gè)優(yōu)勢)甲公司有乙公司有100%股權(quán),這批固定資產(chǎn)是投資給乙公司做實(shí)收資本,還是賣給乙公司用現(xiàn)金做實(shí)收資本好呀
開建筑服務(wù)*工程服務(wù)發(fā)票,發(fā)票欄不備注項(xiàng)目名稱和地址,可以用嗎
老師:公司需要給攜程平臺支付的費(fèi)用,平臺直接從我們的收入里面先扣了,但是平臺扣的費(fèi)用發(fā)票要下個(gè)月才開,這個(gè)怎么做會計(jì)分錄呀
在自然人所得稅綜合申報(bào)中,出現(xiàn)這種情況怎么辦?
老師,公司在算一筆買賣合不合適,是不是稅的問題就是看交多少稅?比方說6個(gè)點(diǎn),100塊收入 先是換成不含稅的為凈收入
老師好!法人交現(xiàn)金賬上,過幾天又轉(zhuǎn)了一部分到卡上,這兩筆分錄怎么做呀
老師,攜程平臺從我們的收入里面直接把費(fèi)用扣了,但是平臺扣的費(fèi)用發(fā)票要下個(gè)月才開給我們,怎么做會計(jì)分錄呀