你好對(duì)的 是的 可以的
老師好,新的規(guī)定是,自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。那么小規(guī)模開專用發(fā)票也免增值稅嗎?
請(qǐng)問2022.4.1小規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票免稅嗎
小規(guī)模納稅人從2022.4.1免稅 免增值稅 之前適用3%的,無票收入 小規(guī)模也是免稅嗎?
請(qǐng)問2022.4.1—2022.12.31小規(guī)模納稅人免征增值稅,專票也免征嗎?
小規(guī)模納稅人3%免征增值稅、水利建設(shè)是否也免
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
進(jìn)銷存軟件沒弄好 那這個(gè)月的成本我怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊?
你好 購(gòu)入的單價(jià)*數(shù)量 自己算下
太多了啊 啊啊 超市的東西很碎
那也得算出來 要不暫估
成本還能暫估嗎?
成本怎么暫估啊?
是的 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
然后等啟用進(jìn)銷存軟件了之后 用兩個(gè)月的數(shù)據(jù) 減去這個(gè)月先暫估的數(shù)據(jù) 補(bǔ)充下個(gè)月的成本 對(duì)吧?
是的是的,是這么做的。
我分公司是小規(guī)模納稅人 沒必要在庫(kù)存商品下列二級(jí) 明細(xì)是什么商品嗎?
你好你有進(jìn)銷存可以設(shè)置大類 不寫明細(xì)