該公司當(dāng)月應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加合計(jì)220*(7%%2B3%)=22
某市區(qū)一企業(yè)2018年1月繳納增值稅90萬元,消費(fèi)稅20萬元,則該企業(yè)應(yīng)納城市維護(hù)建設(shè)稅為_________萬元,教育費(fèi)附加為_________萬元。
8.甲公司為國有企業(yè),位于某市城東區(qū),2015年11月應(yīng)繳納增值稅90000元,實(shí)際繳納增值稅80000元;應(yīng)繳納消費(fèi)稅70000元,實(shí)際繳納消費(fèi)稅60000元。計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)納城市維護(hù)建設(shè)稅稅額、教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加。
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年9月應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納增值稅100萬元,實(shí)際繳納增值稅90萬元;收到按照留抵退稅規(guī)定退還增值稅60萬元。已知,城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%。甲公司當(dāng)月應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅稅額為()萬元。A)6.3B7C2.8D2.1
位于市區(qū)的某公司2019年7月應(yīng)繳納增值稅170萬元,實(shí)際繳納增值稅220萬元(包括繳納以前年度欠繳的增值稅40萬元)。當(dāng)月因享受增值稅先征后退政策,獲得增值稅退稅60萬元。則該公司當(dāng)月應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加合計(jì)為()
位于市區(qū)的某公司2019年7月應(yīng)繳納增值稅170萬元,實(shí)際繳納增值稅220萬元(包括繳納以前年度欠繳的增值稅40萬元)。當(dāng)月因享受增值稅先征后退政策,獲得增值稅退稅60萬元。則該公司當(dāng)月應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加合計(jì)為()
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?