你好,4月份之后的按照減半征收去填寫
老師,請(qǐng)問今年3季度的土地使用稅是由于去年公司是高新技術(shù)企業(yè)所以有減半征收的稅收政策,直接把去年多交的土地稅抵扣了3季度的土地稅,9月已經(jīng)計(jì)提了,10月抵減了,分錄是不是:應(yīng)交稅費(fèi)-土地使用稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
本季度企業(yè)符合國(guó)家政策,減免了一個(gè)月的房產(chǎn)稅和土地稅,減免的部分稅額如何做會(huì)計(jì)分錄?
開發(fā)企業(yè)一直三月份計(jì)提土地使用稅和房產(chǎn)稅,四月份政策又減半征收,如何做分錄
老師好,土地使用稅和房產(chǎn)稅3月份計(jì)提了,4月份繳納時(shí)減了一半,可明細(xì)表查總是有余額,怎樣做會(huì)計(jì)分錄把賬做平?我感覺不能有余額?
我是房產(chǎn)公司,2022年12月份計(jì)提的房產(chǎn)稅(從價(jià)計(jì)征)扣城鎮(zhèn)土地使用稅,但今年3月份申報(bào)繳納的時(shí)候發(fā)覺,2022年度匯算清繳的時(shí)候是小型微利企業(yè),所以申報(bào)房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅7月一12月半年減半多征收,去年多提部分的會(huì)計(jì)分錄怎么沖回,
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
之前計(jì)提的如何調(diào)整
沖銷之前的計(jì)提 比如之前計(jì)提了10元 那么沖銷之前的一半
原分錄為借方稅金及附加,貸方應(yīng)交稅費(fèi),然后稅金及附加進(jìn)本年利潤(rùn),本年利潤(rùn)如何調(diào)整
你結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候也會(huì)有本年利潤(rùn)進(jìn)去的
借:稅金及附加(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)(負(fù)數(shù))
你的意思是在本月本年利潤(rùn)中直接體現(xiàn)了是吧
不需要再對(duì)原計(jì)提得本年利潤(rùn)進(jìn)行調(diào)整,是這意思是吧
不需要再對(duì)原計(jì)提得本年利潤(rùn)進(jìn)行調(diào)整,是這意思是吧? 是的