同學(xué)你好 這個(gè)可能稅局會(huì)問你為啥
老師好,我是小規(guī)模納稅人,我們廠房出租合同期開始是7月份開始的,我是按季度開房租發(fā)票確認(rèn)收入(平常銷售收入和房租收入都在30萬(wàn)以下,都是免增值稅的),按季度計(jì)提廠房折舊和土地?cái)備N的。 然而這個(gè)季度銷售貨物的收入就超過(guò)了30萬(wàn),代開了專票,已交了增值稅。我想請(qǐng)問可以把這個(gè)季度的房租收入發(fā)票放到下季度一起開嗎?如果下季度的收入不超過(guò)30萬(wàn)的話,那就想當(dāng)于這個(gè)季度和明年第一季度的房租收入的增值稅都免了??扇绻@樣的話,那我這個(gè)季度應(yīng)計(jì)提的廠房折舊和土地?cái)備N也可以一起放到明年的第一季度嗎? 我主要是想把成本和收入放在同一期。謝謝!
建筑施工合同中,人工費(fèi)一欄填寫金額為項(xiàng)目總造價(jià)25%,且人工費(fèi)直接打入工資專戶。請(qǐng)問老師這個(gè)項(xiàng)目,人工費(fèi)是不是不能超過(guò)25%了,如果超過(guò)25%有勞務(wù)公司開具的發(fā)票,可以做成本嗎
請(qǐng)教,項(xiàng)目合同開票,如果按采購(gòu)合同上下浮動(dòng)超過(guò)30%,這是不是超過(guò)公允價(jià)值了,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?謝謝
老師如果異地項(xiàng)目100萬(wàn)的合同,分包80萬(wàn),但是每個(gè)月開票金額都不足10萬(wàn),小規(guī)模異地月收入不超過(guò)10,按照我這個(gè)舉例的話那這個(gè)項(xiàng)目總共弄下來(lái)申報(bào)了、但是每次都免稅了,那這個(gè)就異地沒有交增值稅款了?這個(gè)規(guī)矩嗎?
公司主要是做承包體育賽事活動(dòng)的,一般會(huì)在合同上標(biāo)明總合同價(jià)款金額,其中裁判費(fèi)金額和獲勝者獎(jiǎng)金金額分別為多少 每個(gè)人的錢基本都超過(guò)800了,這種情況下個(gè)稅怎么辦呢 比如獲勝者獎(jiǎng)金2000,主辦方會(huì)按照這個(gè)金額給我公司,我公司發(fā)給獲勝者的時(shí)候一般也是2000,那不報(bào)個(gè)稅有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,如果報(bào)個(gè)稅的話,是不是直接從這個(gè)金額扣除呢
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出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷操作 發(fā)票可以直接來(lái)給他們國(guó)內(nèi)的公司嘛 還是要報(bào)關(guān)單上的買方
老師好,請(qǐng)問在我們單位掛靠社保的人,這個(gè)錢怎么給公司好?
老師好,我們印花稅要求更改,如果我之前按500萬(wàn)申報(bào)的,這次更改為按800萬(wàn)申報(bào),那我之前交的稅費(fèi)是這次更改完自動(dòng)抵減我之前交過(guò)的嗎?再補(bǔ)一個(gè)差額嗎
老師,房地產(chǎn)的安置回遷什么意思
視同銷售的,增值稅可以抵扣嗎?
老師,我們是建筑公司,我們有一筆大額的進(jìn)賬,打算計(jì)入無(wú)票收入,這個(gè)都需要繳納哪些稅呢?
5月末收購(gòu)一家新公司,用做建賬套的期初余額用繼承他財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)嗎
老師麻煩問一下開的收據(jù)寫了有限公司或蓋了個(gè)體戶章的匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎
我電子稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警了,說(shuō)我22年個(gè)稅申報(bào)工資為791萬(wàn)元,但是我在個(gè)稅系統(tǒng)查了我實(shí)際申報(bào)是950萬(wàn),在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)怎么導(dǎo)出帶電子稅務(wù)局章子的匯總表啊
問一下這個(gè)沒有超過(guò)30萬(wàn)吧
多賺點(diǎn)錢不行啊
這個(gè)一般只要有發(fā)票就沒問題