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請問當(dāng)月交增值稅后其他的附加稅申報(bào)表怎么填,之前有過留抵退稅額

2022-06-14 16:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-14 17:08

你好 前面的留抵退稅是不計(jì)算附加稅的,你現(xiàn)在按照實(shí)際繳納的增值稅計(jì)算附加稅的

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快賬用戶8781 追問 2022-06-14 17:13

申報(bào)增值稅后直接帶出來了附加稅的數(shù)據(jù),不需要繳納附加稅

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快賬用戶8781 追問 2022-06-14 17:14

這么申報(bào)合適嗎

這么申報(bào)合適嗎
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齊紅老師 解答 2022-06-14 17:29

數(shù)據(jù)是直接帶出來的,那么直接申報(bào)就可以的?

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快賬用戶8781 追問 2022-06-14 17:33

為什么沒有稅款呢

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齊紅老師 解答 2022-06-14 17:34

你們的留抵退稅還有阿

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你好 前面的留抵退稅是不計(jì)算附加稅的,你現(xiàn)在按照實(shí)際繳納的增值稅計(jì)算附加稅的
2022-06-14
您好,可以少繳稅費(fèi)。留底退增值稅對應(yīng)的城建稅及教育費(fèi)附加可以抵減現(xiàn)在申報(bào)增值稅對應(yīng)的城建稅及教育費(fèi)附加,附表五,財(cái)稅2018年80號。
2022-07-12
你好? 不可以免交的
2022-04-02
可以的,可以抵扣的。
2022-08-01
你好,學(xué)員:要看有沒有免抵額,有免抵額,就還要交城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育附加
2020-08-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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