你好 前面的留抵退稅是不計(jì)算附加稅的,你現(xiàn)在按照實(shí)際繳納的增值稅計(jì)算附加稅的
現(xiàn)在有留抵稅額10萬,如果不申請留抵退稅,每月可以抵當(dāng)月增值稅的銷項(xiàng),也不需要繳納附加稅,如果下月申請了留抵退稅,后面當(dāng)月需要繳納增值稅的時(shí)候,與之對應(yīng)附加稅還可以免交嗎?
老師,我公司上個(gè)月計(jì)算的應(yīng)交增值稅5萬,附加稅6000元,之前申請了增值稅留抵退稅2萬,這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn),附加稅的金額扣除了留抵增值稅基礎(chǔ)上計(jì)算的附加稅金額,留抵退稅不是只影響增值稅嗎,對附加稅也要退嗎?
請問當(dāng)月交增值稅后其他的附加稅申報(bào)表怎么填,之前有過留抵退稅額
老師,增量留抵退稅,之前申請退稅了,現(xiàn)在要繳納增值稅,繳納增值稅就會有附加稅啊。申報(bào)的時(shí)候附加稅卻又抵扣了,就是主申報(bào)表要交增值稅而附加稅表附加稅卻又抵扣了,請問這種是怎么回事呢?
請問下我司5月已收到留抵退稅,這個(gè)月申報(bào)增值稅及附加時(shí),附加稅還可以抵扣之前得留底退稅額嗎?
老師去年企業(yè)有一部分無票成本要調(diào)增,這部分成本填申報(bào)表哪里
請問,開票名稱和付款名稱不符,可以嘛? 怎么做賬
老師,請問一下餐飲發(fā)票2025年開回來能放入24年嘛?老板說是24年的費(fèi)用。
請問污水處理費(fèi)入什么科目,是否跟水費(fèi)一樣
現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票不用輸入開戶行和地址的嘛
固定資產(chǎn)一次性扣除,有殘值,匯算清繳怎么填? 購買固定資產(chǎn)不含稅金額486371.68元 殘值率5% 折舊5年 去年8月購買,9月開始折舊 現(xiàn)在是第一年,匯算清繳表怎么填?
你算一下 按照我們目前情況 產(chǎn)品定價(jià)毛利定多少可以實(shí)現(xiàn)盈虧平衡,老師,這個(gè)怎么算
我們跟客戶簽訂的辦公室租賃合同,其中有給客戶減免。那減免的部分,客戶那邊需要納稅么,這個(gè)減免金額視作客戶的收益么
請問老師題504選C怎么不對
老師您好。我必須把公司辦稅人員換成我嗎?代賬公司讓換成我,但是我覺得不是必須這樣吧?
申報(bào)增值稅后直接帶出來了附加稅的數(shù)據(jù),不需要繳納附加稅
這么申報(bào)合適嗎
數(shù)據(jù)是直接帶出來的,那么直接申報(bào)就可以的?
為什么沒有稅款呢
你們的留抵退稅還有阿