您好,根據(jù)增值稅申報表對比反饋結(jié)果,查看手里的增值稅進項發(fā)票,對應(yīng)出銷售方,落實對方開票的會計,是否對方有紅字開具。
#提問#老師,我想問一下,我簡易計稅項目,去年收了一張專票,當(dāng)月進行認(rèn)證并做了進項轉(zhuǎn)出,本月開具紅字信息表,國稅增值稅附表二進項轉(zhuǎn)出取到了這筆數(shù),我賬面和國稅申報要怎么處理啊
老師:附表二進項稅額轉(zhuǎn)出提示數(shù)據(jù)不符,有一張紅字申請表的數(shù)取不出來,我強行填上,就這樣提示,沒法申報,怎么回事?
我單位上個月收到一個異常發(fā)票,異常憑證轉(zhuǎn)出進稅額,我在附表二23欄23a填寫正數(shù)還是負(fù)數(shù),為什么申報的時候,提示強制監(jiān)控,與實際不符,是哪里的問題
老師,我們上期申請進項認(rèn)證統(tǒng)計,但是還沒抵扣得,這個月申報表怎么填寫才能帶出來呢?主表是帶出來了,但是其他附表不知道怎么填,抵扣聯(lián)表是無法填寫得,附表二我填在期初認(rèn)證本期抵扣那里,就提示如下圖
12給月攤銷 可以用應(yīng)付賬款的借方嗎 沒有用預(yù)付賬款
問一下資產(chǎn)負(fù)債表重分類后,金額數(shù)據(jù)不一樣了,怎么去核對數(shù)據(jù),在哪里核對數(shù)據(jù)
轉(zhuǎn)電子承兌匯票可以搜索行號嗎
一般納稅人,企業(yè)所得稅率是5%還是25%,在哪里可以看到
老師,社會統(tǒng)一信用代碼就是企業(yè)稅號吧?
老師,那個體戶業(yè)主現(xiàn)在變更經(jīng)營者需要出清稅證明這個需要怎么處理
老師您好。電子發(fā)票-專票/普票 不可以從稅務(wù)數(shù)字賬戶里導(dǎo)出來?這個是數(shù)電票吧?
老師,宿舍的水電進項我們要轉(zhuǎn)出來,那飯?zhí)玫乃娨D(zhuǎn)出么,我們飯?zhí)檬浅邪o第三方。
既有銷項稅和進項還有稅負(fù)率要按照什么算增值稅
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減去期初是不是等于利潤表的利潤總額,如果不相等會是哪里出現(xiàn)問題了
對方有紅字開具,但電子稅務(wù)局取數(shù)沒有那張
你這個只能兩個數(shù)字試一下,你沒辦法確定現(xiàn)在系統(tǒng)里面是哪一個數(shù)字的
也就是說我要把強行添加上的數(shù)給去掉,只保留系統(tǒng)提取出來的數(shù)才能正常申報?
是的,你這個不確定的話只能這樣處理
那要是確定呢?我改這個數(shù),還是提示數(shù)據(jù)不符,怎么處理呢?
你確定的話,就不存在這種情況了,你直接申報了
我確定是有紅字開具但系統(tǒng)提取不出來,這樣的怎么辦?
你這個要找你們專管員給你們后臺修改數(shù)據(jù)的