你好,是一般納稅人的嗎?如果是的話(huà),分別在6%和9%里面填寫(xiě) 附表一的6%和9%也需要填寫(xiě)。第一列加稅合計(jì)
老師,我這個(gè)“建筑服務(wù)!地暖項(xiàng)目”9%是填增值稅申報(bào)表中附表一中的哪一欄?
你好老師,公司是小規(guī)模,主要經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是餐飲,附屬項(xiàng)目有建筑服務(wù),旅游服務(wù),現(xiàn)在要開(kāi)道路建設(shè)工程,后面申報(bào)增值稅建筑服務(wù)類(lèi)的要單獨(dú)申報(bào)嗎?
我們公司是建筑服務(wù)行業(yè),異地有個(gè)項(xiàng)目要制廣告牌,對(duì)方開(kāi)具發(fā)票:廣告服務(wù)*廣告制作費(fèi),發(fā)票備注欄 有備注清楚工程項(xiàng)目和地址,像這種發(fā)票我們可以做差額扣除申報(bào)預(yù)繳增值稅嗎?謝謝
老師增值稅有廣告服務(wù)項(xiàng)目,其他建筑服務(wù)項(xiàng)目,申報(bào)表怎么填?
申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),填寫(xiě)扣除項(xiàng)目清單,服務(wù)項(xiàng)目名稱(chēng)怎么填?發(fā)票上是*廣告服務(wù)*廣告發(fā)布費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)今年還有一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人的政策嗎?
合作方違約,不準(zhǔn)備繼續(xù)開(kāi)展合約內(nèi)容,已經(jīng)開(kāi)展部分,給我們支付違約金,我是否應(yīng)該給他開(kāi)發(fā)票?怎么開(kāi)?賬怎么做呢?
請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模,開(kāi)專(zhuān)票,客戶(hù)要求開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的,開(kāi)了是不是等于后面都放棄稅收優(yōu)惠了。
老師,一般納稅人開(kāi)6%服務(wù)費(fèi)發(fā)票,含稅報(bào)價(jià)100,相當(dāng)于小規(guī)格納稅人開(kāi)1%專(zhuān)票,含稅報(bào)價(jià)多少?
奶茶店進(jìn)貨占比營(yíng)業(yè)額得怎么算?
公司交電費(fèi)給物業(yè)公司,物業(yè)公司給開(kāi)發(fā)票,可以用公司公戶(hù)給物業(yè)轉(zhuǎn)賬嗎?
老師好,其他應(yīng)付款的科目余額在借方余額,在報(bào)表上如何體現(xiàn)?
一次通過(guò)稅務(wù)師有什么好的學(xué)習(xí)方法推薦,做題應(yīng)該做什么題(比如是做學(xué)堂的App的,還是學(xué)堂課件的或者是買(mǎi)什么書(shū)) 情況如下:
處置境外子公司,處置部分匯兌差額從其他綜合收益中轉(zhuǎn)入投資收益,那計(jì)入少數(shù)股東損益的會(huì)對(duì)差額調(diào)整不?
8月增值稅未申報(bào),現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)起紅字確認(rèn)單,如果我現(xiàn)在確認(rèn),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出算8月還是9月的?
老師只有一條有其他都是零也要填表一?
你好,你沒(méi)有銷(xiāo)售額的直接零申報(bào),所有的都是。
我的數(shù)據(jù)只有13%的有金額系統(tǒng)直接默認(rèn)的,結(jié)果申報(bào)不通過(guò)。
你好,你看下你有稅種認(rèn)定嗎?你稅種認(rèn)定是哪一個(gè)?
我看見(jiàn)信息里面有三個(gè)稅種認(rèn)得
你好,都有哪一些的方便截圖看一下嗎。
上傳不上去
就這些,這個(gè)月13%的開(kāi)票12萬(wàn)其他沒(méi)有,結(jié)果申報(bào)表導(dǎo)入失敗
說(shuō)是還有兩個(gè)稅目沒(méi)申報(bào)
截圖你的附表一看一下。
傳不上是
這個(gè)是實(shí)際開(kāi)票金額
你好,13%開(kāi)的是貨物的嗎?如果是的話(huà)是在這里面填寫(xiě),然后出現(xiàn)了什么提示的。
圖表里面你看下第一行和第二行填寫(xiě)了嗎?
是的,申報(bào)以后提示有另外兩個(gè)增值稅稅目未申報(bào)?
其他的不需要申報(bào)的。
出現(xiàn)這個(gè)
它上面提示你上一期未申報(bào)。
本單位是按月申報(bào),你上個(gè)月申報(bào)了嗎
我可以查得到嗎?我剛剛接
電子稅務(wù)局我要查詢(xún)稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有一個(gè)歷史申報(bào)查詢(xún)。