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.甲公司為一般納稅人,已知增值稅稅率為13%,本月涉及業(yè)務(wù)如下:(1)上月已認(rèn)證抵扣原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額200萬(wàn)元。本月該材料的10%部分發(fā)生非正常損失,計(jì)算轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額;(2)公司上月向某建材企業(yè)外購(gòu)一批水泥,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100萬(wàn)元,已認(rèn)證抵扣,本月將該批水泥用于建設(shè)職工食堂。計(jì)算轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。

2022-06-14 12:49
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-14 12:51

同學(xué)你好 (1)上月已認(rèn)證抵扣原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額200萬(wàn)元。本月該材料的10%部分發(fā)生非正常損失,計(jì)算轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額;=200*10%=20 (2)公司上月向某建材企業(yè)外購(gòu)一批水泥,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100萬(wàn)元,已認(rèn)證抵扣,本月將該批水泥用于建設(shè)職工食堂。計(jì)算轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額=100*13%=13

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你好,同學(xué)。 1計(jì)算轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額=200*0.1=20萬(wàn) 2計(jì)算轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額=100*0.13=13萬(wàn)
2022-06-16
同學(xué)你好 (1)上月已認(rèn)證抵扣原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額200萬(wàn)元。本月該材料的10%部分發(fā)生非正常損失,計(jì)算轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額;=200*10%=20 (2)公司上月向某建材企業(yè)外購(gòu)一批水泥,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100萬(wàn)元,已認(rèn)證抵扣,本月將該批水泥用于建設(shè)職工食堂。計(jì)算轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額=100*13%=13
2022-06-14
你好,100萬(wàn)乘以13%,按這個(gè)來(lái)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-06-14
100萬(wàn)乘以13%按這個(gè)來(lái)的。
2022-06-14
你好,100萬(wàn)乘以13%乘以50% 安這個(gè)
2022-12-30
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