免稅的稅額必須填寫 即使不需要繳納,也得填寫你是一般納稅人還是小規(guī)模。
老師!上季度填寫增值稅納稅申報表的時候,我沒有填增值稅減免稅申報明細(xì)表。(沒達(dá)到30萬免征)報表上面免征額是¥4272.19(3%。)但我?guī)っ嫔习l(fā)票都是按1%征收的¥1424.06,這要怎么辦
老師,我們單位這月只開具了普票,沒有超過45萬。是免稅的。增值稅減免稅申報表沒有填寫數(shù)據(jù),申報時候有風(fēng)險提示。增值稅減免稅申報明細(xì)表怎么填寫呢
老師好,我這邊是農(nóng)貿(mào)公司,免稅,申報增值稅時增值稅免稅申報明細(xì)表有提示出來,但我免征稅額和扣除后免稅額都填了的,不知道這是什么原因?
老師請問一下,我單位是免稅企業(yè),我在填寫增值稅減免稅申報明細(xì)表的時候我應(yīng)該選擇那個代碼,對應(yīng)的文件,或者我在哪里去看本企業(yè)減免稅的性質(zhì)謝謝 我們公司開票出來是免稅,但是我看稅種核定是9%,請老師詳細(xì)一點告知謝謝,我現(xiàn)在需要申報但不知道這個增值稅減免稅申報明細(xì)表怎么填謝謝
老師,我這邊去年第二季度,增值稅普票電子普票免稅,當(dāng)時申報時候忘記在增值稅減免稅申報明細(xì)表中把免稅填上去,我這邊更正申報,在增值稅減免稅申報明細(xì)表中是不是在免稅性質(zhì)代碼及名稱里面選擇對應(yīng)的免稅代碼,然后把免稅增值稅數(shù)據(jù)填上去,例如我們不含稅銷售額是617183,增值稅18515.49,是不是在這個免稅明細(xì)表中填寫18515.49。如果是的話,免稅性質(zhì)代碼應(yīng)該選什么,老師
老師好,請問第2問預(yù)計負(fù)債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
一般納稅人。兩格黃色底紋那里填不了數(shù)據(jù),鼠標(biāo)到那之后就顯示2020年3月起免稅額不用填寫
好,最后一列免稅額應(yīng)該可以填寫的。
不行,都顯示了2020年3月起免稅額不用填寫。所以我還要不要管這個2的提示?
你看下能保存了嗎?能保存了可以的。
可以保存
能保存能申報了可以的。