同學(xué)你好 這個(gè)紅沖收入 稅費(fèi)也紅沖
老師請(qǐng)教一下,就是本來(lái)是代收收入,但是確認(rèn)了收入,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)款給別的公司,那家公司也已經(jīng)開(kāi)了票給我們了,我現(xiàn)在做賬怎么做呢?不介意要交所得稅,那是不是可以不紅沖收入,因?yàn)槠笔詹换貋?lái)。
老師,您好我想問(wèn)一下,我們公司三月份的收入,當(dāng)時(shí)我已經(jīng)確認(rèn)了收入,掛了應(yīng)收賬款,增值稅也申報(bào)了。但是我們現(xiàn)在才收了錢開(kāi)了票,做賬我沖了應(yīng)收,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)怎么填寫呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,有一筆出口業(yè)務(wù),我們已經(jīng)開(kāi)具了銷售發(fā)票,確認(rèn)了收入,但是后期因?yàn)楫a(chǎn)品有點(diǎn)質(zhì)量問(wèn)題,客戶讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應(yīng)該開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票沖減已經(jīng)確認(rèn)的收入是嗎?但是開(kāi)具發(fā)票必須有數(shù)量,實(shí)際是數(shù)量沒(méi)動(dòng),只是銷售收入沖減了,那怎么開(kāi)票?我還要申報(bào)免抵退稅的,申報(bào)免抵退時(shí)是藍(lán)字申報(bào),紅字沖減,比如藍(lán)字?jǐn)?shù)量是5000片,紅字沖減1000片,但實(shí)際這1000片給予了銷售折讓,也就是實(shí)際我們還是銷售了5000片,但紅字一沖減是數(shù)量也減少了,這樣會(huì)不會(huì)影響出口申報(bào)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,如果遇到那種我已經(jīng)確認(rèn)了收入,也交了增值稅,但是有退費(fèi)怎么辦呢?就是我要沖減收入,那稅款需要沖減嗎?
老師,如果我們先開(kāi)了票交了增值稅,但是沒(méi)有收入下個(gè)月就把票沖銷了,那稅金那我怎么做分錄能平呢?
老師您好,反向開(kāi)票是什么意思,具體哪些行業(yè)可以反向開(kāi)票,開(kāi)出的發(fā)票誰(shuí)應(yīng)該承擔(dān)稅。謝謝
請(qǐng)問(wèn)高德打車可以抵扣嗎
你好,A公司投資B公司(B公司只有A公司一個(gè)股東)分紅需要繳個(gè)人所得稅嗎?還是企業(yè)所得稅
你好,老師我們現(xiàn)在用了個(gè)新的軟件,對(duì)方開(kāi)發(fā)票,他開(kāi)的軟件服務(wù)費(fèi),我司一般納稅人是做烘焙包裝的,開(kāi)的專票沒(méi)法入賬,什么情況下可以入賬?正常做小規(guī)模成本票可以吧
員工匯算清繳后有需要繳納稅款,公司賬戶給繳納了,對(duì)應(yīng)相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
您好!老師9000元的電腦可以進(jìn)辦公費(fèi)用嗎?
公司從外面租車過(guò)來(lái),月租金5000元,沒(méi)開(kāi)發(fā)票,個(gè)稅公司承擔(dān),帳務(wù)處理?
我公司是鮮食玉米加工企業(yè),購(gòu)買的外包裝材料有破損,如何做賬?
老師這個(gè)勞動(dòng)用工備案登記解除顯示已完成,這個(gè)保險(xiǎn)遷到別的單位繼續(xù)交,還用操作別的嗎
工資8000元,公司每個(gè)月承擔(dān)養(yǎng)老和醫(yī)療各多少錢