同學(xué)你好 借銀行 貸應(yīng)收賬款 這樣做
建安業(yè),預(yù)付賬款借方付供應(yīng)商貨款金額,貸方收到發(fā)票金額,現(xiàn)在有一家供應(yīng)商開(kāi)來(lái)的專票比預(yù)付的借方金額要多,解釋為前幾年零星去拿貨沒(méi)有開(kāi)票的金額,但是這個(gè)又沒(méi)有掛在這個(gè)供應(yīng)商名下,都作為員工零星采購(gòu)入賬了,那么現(xiàn)在這個(gè)多的部分怎么調(diào)整呢?
老師好!我這里有這么個(gè)事,公司跟一個(gè)人借了2萬(wàn)元,還的時(shí)候,還了3萬(wàn)元,現(xiàn)在其他應(yīng)付款是借方有余額,在其他應(yīng)收款科目下,他還欠公司5萬(wàn)元,我想調(diào)整一下,把其他應(yīng)付款借方余額調(diào)整出去,摘要和分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
老師,之前我公司收到保證金做 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 科目里的, 后面退回保證金財(cái)務(wù)又把退的金額 借:其他應(yīng)收-保證金 貸:銀行存款 因?yàn)槭樟藥装偌移髽I(yè)保證金和服務(wù)費(fèi),后期又有部分退了的,還有沒(méi)退的,導(dǎo)致這2個(gè)科目比較亂,但是其他應(yīng)收款里貸方余額14萬(wàn),這個(gè)帳可以調(diào)么,要怎么調(diào)呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司生產(chǎn)大型機(jī)器的,生產(chǎn)完送到購(gòu)買(mǎi)商哪里,但是后期還要采購(gòu)很多零件去調(diào)試,還有幾個(gè)員工將近3個(gè)月的時(shí)間在哪里調(diào)試,這樣的情況從開(kāi)始到調(diào)試完所有的分錄怎么寫(xiě)了
請(qǐng)問(wèn)我公司與一個(gè)單位的應(yīng)收款是借方75250,但是帳上在貸方93138,要怎么調(diào),調(diào)到哪里去?有好幾家都是這樣,有的是在借方,但是多了幾萬(wàn),又要調(diào)到哪里去?
老師,開(kāi)票掃臉認(rèn)證成功后,開(kāi)票還是提示需要掃臉認(rèn)證怎么辦
老師好,我剛剛更正了2024年度匯算清繳,那財(cái)務(wù)報(bào)表也需要更正吧?
物業(yè)服務(wù)屬于哪個(gè)行業(yè)?
供應(yīng)商把廣告費(fèi)開(kāi)信息服務(wù)費(fèi)給我會(huì)不會(huì)引起預(yù)警
老師 如果8月產(chǎn)生的增值稅和附加稅 9月才能繳納這些稅 那計(jì)提是放在哪個(gè)月計(jì)提
老師好,我們單位是小規(guī)模納稅人,下個(gè)月要認(rèn)定一般納稅人,之前開(kāi)進(jìn)來(lái)的專票就沒(méi)法抵扣了,那我能不能在認(rèn)定為一般納稅人之后,讓供應(yīng)商沖紅重開(kāi),重開(kāi)的專票是不是就算成為一般納稅人后取得的專票了,就可以抵扣了?
老師,我們公司有勞務(wù)資質(zhì)也有專業(yè)分包資質(zhì),與總包簽訂清包合同,還是勞務(wù)合同呢?下面還有勞務(wù)分包需要簽訂勞務(wù)合同。謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,預(yù)收一年的租金也,股東想一次性先分紅,可以不
老師,我們公司借錢(qián)給別人,別人給的利息收入怎么做賬
老師們好 問(wèn)一下工資薪金和經(jīng)營(yíng)所得收入有沒(méi)有沖突的呢?就比如說(shuō)我四個(gè)人的工資薪金總數(shù)是9200,經(jīng)營(yíng)所得是5000多
可以銀行沒(méi)有收到呀
那你是不是收到發(fā)票了呢
是的,這前的會(huì)計(jì)是這樣做帳的,但是實(shí)際就是借方75250,沒(méi)有多收發(fā)票,這前的會(huì)計(jì)也沒(méi)有做錯(cuò),只是做的是虛的,這樣造成了與實(shí)際不一致,這情情況不調(diào)整,長(zhǎng)期做的話不好看,稅局來(lái)查有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
那就是 借成本費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款