你好,如果有補(bǔ)稅或者退稅的話,是需要更正。
老師更正年度企業(yè)所得稅匯算清繳,要不要在更正財(cái)務(wù)報(bào)表
老師更正年度企業(yè)所得稅匯算清繳,要不要在更正財(cái)務(wù)報(bào)表年度報(bào)表我更改好了還有財(cái)務(wù)報(bào)表沒改不知道從那里修改
老師 老師更正年度企業(yè)所得稅匯算清繳,要不要在更正財(cái)務(wù)報(bào)表年度報(bào)表我更改好了還有財(cái)務(wù)報(bào)表沒改 不知道從那里修改 怎么修改
老師更正企業(yè)匯算清繳所得稅,需要先更正財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表也有問題
請(qǐng)問更正以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表,所得稅匯算清繳也需要更正嗎
老師我可以把自已資料目錄做一個(gè)滕迅共享文檔,設(shè)置密碼,自己在手機(jī)隨時(shí)可以查可以嗎,安全嗎(會(huì)不會(huì)被別人盜看?
甲公司在京東有店鋪,甲公司和京東,政府簽訂協(xié)議,甲公司和政府各付50萬共計(jì)100萬給京東,做優(yōu)惠券,然后京東是否要開票,然后公司店鋪業(yè)務(wù)員講,比如京東每單優(yōu)惠券5元(從100萬元里出),付給甲公司。那么京東要求甲公司開票,甲公司要開發(fā)票嗎?
公司開的超市,進(jìn)貨,錄入收銀統(tǒng),如果是專票請(qǐng)問錄入金額是不含稅的金額嗎?
老師,您好,上月(8月)開了銷項(xiàng)紅字發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)申報(bào)表格里沒有手動(dòng)填寫減銷售額和銷項(xiàng)稅額,這個(gè)是要申報(bào)時(shí)手動(dòng)修改銷售額和銷項(xiàng)稅額嗎?
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,266題,選項(xiàng)A和C有什么區(qū)別嗎,為什么選擇A不選擇C
一家小規(guī)模賬上借老板的錢都是記的現(xiàn)金,查今年收到的電子發(fā)票一個(gè)張沒有,報(bào)送的利潤表里確有主營業(yè)務(wù)成本,憑證上采購也都是用現(xiàn)金買的,這家企業(yè)成本和借老板錢是不是都是假的?這家企業(yè)就是為了往外開票
采購款如果是100萬不含稅,那進(jìn)項(xiàng)稅是13萬,那么對(duì)于利潤來說,不應(yīng)該是101-113+13=1嗎,畢竟我對(duì)公賬戶需要含稅價(jià)打給廠家,然后退稅款也是打入對(duì)公賬戶?
匯算清繳前取得發(fā)票,未支付款項(xiàng),可以在所得稅稅前扣除嗎
公司的記賬混亂,公司想重新建賬,可以嗎
借股東錢再還回去涉及什么稅嗎?
都沒有,因?yàn)槭翘潛p狀態(tài)
你好,這種一般不需要更改。
匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表不需要更正,只需要更正納稅申報(bào)表是嗎
你好,是的,就是這樣了。
基本經(jīng)營情況里有一項(xiàng),填寫填寫資產(chǎn)總額,這個(gè)是需要填寫全年平均數(shù)對(duì)嗎?那么我之前寫了第四季度末的數(shù),超過了5000萬,但是我更正完平均值不到5000萬,其實(shí)還是小微企業(yè),這個(gè)怎么辦???
你好,是的,你按更正后的填寫。
我的意思是還會(huì)變回小微企業(yè)嗎
你好,是的,你更正后符合的話,還是可以的。
謝謝老師
你好,不用客氣的了。