你好,學員。這個題目圖表的

[工作實例5-4]本年1月,非居民個人杰克從任職單位取得稅前工資、薪金收入12000元。上述收入來源于中國境內(nèi),且不享受免稅優(yōu)惠政策。非居民個人工資、薪金所得,勞務報酬所得,稿酬所得,特許權(quán)使用費所得個人所得稅的適用[工作要求]計算杰克本年1月應繳納的個人所得稅。
非居民個人史密斯是德國人,本年1月1日至4月30日在中國境內(nèi)的甲公司工作并從甲公司取得工資、薪金,之后回 德國。史密斯1-4月根據(jù)工作業(yè)績?nèi)〉玫亩惽肮べY、薪金收入分別為20000元、5000元、10000元、50000元。非居民個人工資薪金所得,勞務報酬所得,稿洲所得,特許權(quán)使用費所得個人所得稅稅率表如表所示。以實現(xiàn)稅負最小化為納稅籌劃目標,請對其進行納稅 籌劃
非居民個人史密斯是德國人,本年1月1日至4月30日在中國境內(nèi)的甲公司工作并從甲公司取得工資、薪金,之后回德國。史密斯1-4月根據(jù)工作業(yè)績?nèi)〉玫亩惽肮べY、薪金收入分別為20000元、5000元、10000元、50000元。非居民個人工資薪金所得,勞務報酬所得,稿洲所得,特許權(quán)使用費所得個人所得稅稅率表如表所示。以實現(xiàn)稅負最小化為納稅籌劃目標,請對其進行納稅籌劃。(稅率表見下圖:非居民個人工資、薪金所得,勞務報酬所得,稿酬所得,特許權(quán)使用費所得個人所得稅稅率表)
非居民個人史密斯是德國人,本年1月1日至4月30日在中國境內(nèi)的甲公司工作并從甲公司取得工資、薪金,之后回德國。史密斯1-4月根據(jù)工作業(yè)績?nèi)〉玫亩惽肮べY、薪金收入分別為20000元、5000元、10000元、50000元。非居民個人工資薪金所得,勞務報酬所得,稿洲所得,特許權(quán)使用費所得個人所得稅稅率表如表所示。以實現(xiàn)稅負最小化為納稅籌劃目標,請對其進行納稅籌劃。(稅率表見下圖:非居民個人工資、薪金所得,勞務報酬所得,稿酬所得,特許權(quán)使用費所得個人所得稅稅率表)
27.(10.0分)中國公民劉某在2021年1月取得以下收入:(1)當月取得工資薪金收入10000元,每月繳納社保費用和住房公積金1500元,趙某還享受住房貸款利息專項附加扣除1000。(2)從乙出版社取得出版小說的稿酬30000元。劉某在2021年2月取得以下收入:(1)當月取得工資薪金收入10000元,每月繳納社保費用和住房公積金1500元,趙某還享受住房貸款利息專項附加扣除1000。(2)從丙單位取得特許權(quán)使用費50000元.(居民個人工資薪金所得預扣預繳率表:居民個人工資薪金累計預扣預繳應納稅所得額不超過36000元的部分,稅率為3%;累計預扣預激應納稅所得額超過36000元至144000元的部分,稅密為10%,速算扣除數(shù)為2520元;累計預扣預繳應納稅得額超過144000元至300000元的部分,稅率為20%.算扣除數(shù)為16920元。)請根據(jù)以上業(yè)務分別計算:(1)1月、2月劉某取得的工資薪金預扣預繳的個人所得稅。(2)1月劉某取得的稿酬預扣預繳的個人所得稅。(3)2月劉某取得的特許權(quán)吏用費預扣預繳的個人所得稅。
我們掛靠別的單位 我們分包給別人干活 分包方不開發(fā)票 那這部分代發(fā)工資可以報成本嗎 需要什么手續(xù) 得有和工人簽的合同對吧
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分攤計入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
老師,就剛才問題再問一下,如果是一年還本付息的話,每個月做賬需要計提利息嗎?還是付本金時再直接入財務費用?(董孝彬老師)
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至會多收運費,出口報關單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關單我們要按cif出還是按fob出口