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1、某公司2021年所得稅匯算清繳時,年度利潤表上反映的全年主營業(yè)務收入30000000元,沒有發(fā)生其他業(yè)務收入。利潤總額為1180000元,所得稅稅率為25%。其中:(1)財務費用賬戶列支:從其他企業(yè)借入1000000元資金,支付2021年度借款利息200000元,同期同類銀行貸款年利率為10%。(2)管理費用賬戶列支:業(yè)務招待費300000元;新產(chǎn)品研究開發(fā)費用共計550000元。(3)營業(yè)外支出賬戶列支:稅收滯納金和罰款12000元;與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動無關的非廣告性質(zhì)贊助支出100000元。(4)職工總數(shù)200人,全年實際發(fā)放工資總額2200000元,均屬合理工資薪金支出。其中符合規(guī)定的殘疾人工資薪金200000元。(5)實際撥付職工工會經(jīng)費40000元,實際發(fā)生職工福利費支出400000元,實際發(fā)生職工教育經(jīng)費支出70000元。(6)投資收益賬戶中包含國債利息收入20000元。(7)本期按企業(yè)選定的折舊年限計算的固定資產(chǎn)折舊費為86000元,按稅法規(guī)定的折舊年限計算的固定資產(chǎn)折舊費為80000元;企業(yè)計提了10000元的資產(chǎn)減值準備。根據(jù)上述資料

2022-06-14 09:05
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-14 09:45

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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