你好同學,按照供應商實際支付的款項做收入,結轉(zhuǎn)成本。收員工的賠款,計入營業(yè)外收入即可。
老師,請問下公司支付的區(qū)域代理費沒有發(fā)票可以嗎
老師,加工廠個體工商戶一般納稅人,竹子加工成竹簾,行業(yè)毛利率一般是多少?
老師您好,我們公司個體戶一季度一分錢都沒繳納,為啥開不出稅收完稅證明?
黃某和鄧某合伙拿貨,貨物單價是370元,共拿了20個,貨款共7400元,黃某投入6000元,鄧投入1400元,貨物已售出18個,銷售總金額11447,手續(xù)費成本104.5元,運費共92元,成本按50%出資,利潤收入按黃某30%,鄧某70%,兩者應該怎樣來結算?黃某應該拿回多少錢?
老師,請問一輛車做了好幾個項目,我怎樣去重可以讓一輛車不論做了幾個項目都只記一次
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司,進項發(fā)票的稅收分類編碼是1030104010000000000。開的銷項發(fā)票稅務分類編碼選的是1030104020000000000。品種名稱、規(guī)格、單位都一致。就是稅收分類編碼第9位不同。有影響嗎?
為什么不用挨個一一核對?
老師,請問因計入本年利潤-未分配利潤會導致資產(chǎn)負債表和利潤表不平是嗎?
購買固定資產(chǎn) 比如空調(diào)(型號價格不一樣) 電腦(型號價格不一樣) 家具(有椅子有桌子很雜),可以按同一品類,不同價格型號的價格加在一起來算殘值率并進行折舊嗎
本年利潤期初貸方余額,是不是代表利潤沒有分配對嗎
老師,原定的貨款是31000,現(xiàn)在因為尺寸有誤,和客戶商量后少收取4000元,那會計分錄怎么寫呢?
是不是: 借:銀行存款31000 貸:營業(yè)外收入 4000 貸:應收賬戶—客戶公司 27000
可以的,同學。分錄沒有問題。
老師,我又想了想我寫的分錄,沒有提現(xiàn)少收取客戶4000元這個點
原定貨款31000元,客戶支付了27000元的貨款,減掉的4000元沒有在分錄提現(xiàn)出來,這個怎么寫出來呢?
要體現(xiàn)少收取了4000元
你好同學,因為你之前做的是應收賬款,當時應收賬款是確認了多少?
產(chǎn)品出庫當時做的“銷售單”,金額總價是62000,我們是分批次收款,發(fā)貨前收款24800,貨到安裝31000,剩下的驗收完后收
這套產(chǎn)品原定總價是62000,第一次收款已經(jīng)收了24800,這個沒有問題,現(xiàn)在是產(chǎn)品到客戶那邊安裝時發(fā)現(xiàn)尺寸有誤,和客戶商量后減少產(chǎn)品貨款4000元,直接在貨款里面扣掉
做應收賬款的時候,是不是對應的確認了收入稅金,結轉(zhuǎn)了成本?
如果確認了收入,結轉(zhuǎn)了成本的話,就把4000的金額所對應的收入結轉(zhuǎn)的成本沖掉就行了。
今天客戶付了第二批次的款,原定是31000元,現(xiàn)在產(chǎn)品問題,減掉了4000只付27000,這第二批次的款怎么寫分錄才能體現(xiàn)這減掉的4000
借 應收賬款 -4000 貸 主營業(yè)務收入 -4000
有稅的話,一并沖回。
第二批次這個款可以不紅沖嗎?因為后期造成失誤的銷售要賠補這4000元
如果要體現(xiàn)出來的話,是需要紅沖的,因為這是兩個事項。而且不紅沖的話,你的營業(yè)收入會多記一塊。
好的,謝謝老師
不客氣。有問題可以再交流。