你好同學(xué),按照供應(yīng)商實際支付的款項做收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。收員工的賠款,計入營業(yè)外收入即可。

工資預(yù)提分錄怎么做,要當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,您好,我們單位有個柜臺為個人承包,盈虧與公司無關(guān),但是走我們銀行賬戶,進(jìn)行供應(yīng)商往來,支付貨款,發(fā)放工資,這種情況下如何進(jìn)行內(nèi)部核算最簡便?
賬上未分配利潤很多,但實際賬上沒有這么多錢,正常嗎
老師,您好,請問下員工入職體檢報銷費用可以稅前扣除嗎
公司賬上有未分配利潤,公司實繳110萬,認(rèn)繳500萬,現(xiàn)在想減資到100萬,可以嗎
老師,我現(xiàn)在準(zhǔn)備開租賃發(fā)票,我們是2個月一開,提前15天開具,對方支付租金。現(xiàn)在是要開11月15日到1月14的租賃發(fā)票,老師,開具發(fā)票,我是開11月15日到12月31日的發(fā)票,等到1月份再開1月1日到1月14的發(fā)票好呢,還是直接開11月15日到1月14日的發(fā)票好呢?
老師,我們公司租了一輛車,費用一年是48000元,如果他去稅務(wù)局代開發(fā)票的話,稅款是48000*20%對嗎?
老師,10月注冊領(lǐng)到執(zhí)照,11月稅務(wù)備案一般納稅人,12月報11月的稅就可以了嗎?我?guī)自麻_始做賬
個體戶外賣平臺上的收入需要在做無票收入申報嗎?個體戶電子稅務(wù)局增值稅申報表沒有無票收入那列呢
貸款用的財務(wù)報表逐年下來未分配利潤很高了 可以怎么調(diào)呢
老師,原定的貨款是31000,現(xiàn)在因為尺寸有誤,和客戶商量后少收取4000元,那會計分錄怎么寫呢?
是不是: 借:銀行存款31000 貸:營業(yè)外收入 4000 貸:應(yīng)收賬戶—客戶公司 27000
可以的,同學(xué)。分錄沒有問題。
老師,我又想了想我寫的分錄,沒有提現(xiàn)少收取客戶4000元這個點
原定貨款31000元,客戶支付了27000元的貨款,減掉的4000元沒有在分錄提現(xiàn)出來,這個怎么寫出來呢?
要體現(xiàn)少收取了4000元
你好同學(xué),因為你之前做的是應(yīng)收賬款,當(dāng)時應(yīng)收賬款是確認(rèn)了多少?
產(chǎn)品出庫當(dāng)時做的“銷售單”,金額總價是62000,我們是分批次收款,發(fā)貨前收款24800,貨到安裝31000,剩下的驗收完后收
這套產(chǎn)品原定總價是62000,第一次收款已經(jīng)收了24800,這個沒有問題,現(xiàn)在是產(chǎn)品到客戶那邊安裝時發(fā)現(xiàn)尺寸有誤,和客戶商量后減少產(chǎn)品貨款4000元,直接在貨款里面扣掉
做應(yīng)收賬款的時候,是不是對應(yīng)的確認(rèn)了收入稅金,結(jié)轉(zhuǎn)了成本?
如果確認(rèn)了收入,結(jié)轉(zhuǎn)了成本的話,就把4000的金額所對應(yīng)的收入結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖掉就行了。
今天客戶付了第二批次的款,原定是31000元,現(xiàn)在產(chǎn)品問題,減掉了4000只付27000,這第二批次的款怎么寫分錄才能體現(xiàn)這減掉的4000
借 應(yīng)收賬款 -4000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 -4000
有稅的話,一并沖回。
第二批次這個款可以不紅沖嗎?因為后期造成失誤的銷售要賠補(bǔ)這4000元
如果要體現(xiàn)出來的話,是需要紅沖的,因為這是兩個事項。而且不紅沖的話,你的營業(yè)收入會多記一塊。
好的,謝謝老師
不客氣。有問題可以再交流。