如果對方認(rèn)證了不需要的,如果對方?jīng)]有認(rèn)證,需要
請問我們開給客戶的專用發(fā)票,客戶已經(jīng)認(rèn)證抵扣。現(xiàn)在需要退回,客戶給我們開了紅字發(fā)票信息表,沒有把二三聯(lián)寄給我們,我們現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理
老師,您好,我在今年三月份不小心沖紅錯了一張普通發(fā)票。沒有處理它,這段時間回款核對,發(fā)現(xiàn)它回款了,咋么辦??不是有第二聯(lián)嗎,當(dāng)初那張紅字發(fā)票,早不要給客戶,他們那邊要不要拿去沖掉藍(lán)字發(fā)票,然后給他們新開的藍(lán)字發(fā)票,這樣才平得了?我重新開藍(lán)字,把第二聯(lián)和上次紅字發(fā)票第二聯(lián)訂在一起就可以?照理說,紅字發(fā)票要拿回原發(fā)票才可以沖掉的
20年10月份我們給客戶開的發(fā)票,她現(xiàn)在想沖紅,還可以沖嗎?這樣怎么沖紅,是我給客戶開紅字的還是客戶給我開紅字的
2022年1月紅沖的21的發(fā)票。紅沖發(fā)票的第二、三聯(lián)要寄給客戶嗎
之前給客戶開的專票,客戶已認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在客戶要求紅沖,要把之前交給客戶的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)收回嗎
董老師 在線嗎?有問題想咨詢。
一個投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報酬率為15%。預(yù)計ABC公司未來3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長,增長率為8%。則該公司股票的價值為( ) 元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
開了紅字信息表,如果對方認(rèn)證了,需要給對方紅字的二三連,如果沒有認(rèn)證的,不用給對方。
對方認(rèn)證了,開了紅字信息表給我們
就是我這這要問客戶拿之前的發(fā)票,然后,給負(fù)數(shù)發(fā)票他對嗎?
之前的發(fā)票不用退回來的,你需要給對方開負(fù)數(shù)發(fā)票。
負(fù)數(shù)發(fā)票也是給他第二聯(lián)和第三聯(lián)。