同學(xué),你好 可以的,你開紅字
20年10月份我們給客戶開的發(fā)票,她現(xiàn)在想沖紅,還可以沖嗎?這樣怎么沖紅,是我給客戶開紅字的還是客戶給我開紅字的
20年的發(fā)票現(xiàn)在在紅沖,發(fā)票要問客戶拿回嗎?我們現(xiàn)在紅字發(fā)票要不要給二三聯(lián)客戶
老師好!公司給客戶7月份開發(fā)票,八月初發(fā)現(xiàn)開錯了,準(zhǔn)備紅沖還沒紅沖,客戶勾選發(fā)票時又勾選認(rèn)證了,要求我們把發(fā)票寄過去,再開紅字信息表,紅沖,我不想給寄發(fā)票,我可以直接紅沖嗎?
請問:20年客戶多開發(fā)票給我公司,現(xiàn)在需要紅沖:是我方開紅字信息表給他們就行還是紅字信息表及紅字發(fā)票都是我方開?
4月份我給客戶開的票,客戶抵扣了,9月需要紅沖,客戶開了紅字信息表給我,那么我開具的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票留我這里還是給客戶,
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
客戶認(rèn)證了發(fā)票還是我開紅字嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的 對方先開具紅字信息表,你開具紅字發(fā)票