同學你好,按客戶的紅字信息表開具紅字發(fā)票;然后做確認收入的負數(shù)分錄 借,應(yīng)收賬款,負數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入,負數(shù) 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷項,負數(shù)
請問我們開給客戶的專用發(fā)票,客戶已經(jīng)認證抵扣?,F(xiàn)在需要退回,客戶給我們開了紅字發(fā)票信息表,沒有把二三聯(lián)寄給我們,我們現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理
老師,我們開給客戶的專票客戶已經(jīng)認證抵扣了,客戶說要沖紅重開,對方給我們開作廢信息表,需要把專票也退回給我們嗎?
你好,我的客戶申請了紅字信息表,他把籃字發(fā)票退給我了,我現(xiàn)在負數(shù)發(fā)票已經(jīng)開具出來了,我需要把哪兩聯(lián)寄給他們?
我們公司8月份開了一個專票給客戶,我們查到顯示客戶已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在客戶要把票退給我們,需要客戶給我們提供什么?我們再給客戶開紅字信息表?
我們公司8月份開了一個專票給客戶,我們查到顯示客戶已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在客戶要把票退給我們,需要客戶給我們提供什么?我們再給客戶開紅字信息表?
老師教育咨詢公司開發(fā)票可以開培訓費嗎?
5月申報的是4月下發(fā)3月的工資嗎
銀行贖回上個月購買的理財產(chǎn)品10萬,并產(chǎn)生了23.95元的收入,要怎么做會計分錄
老師麻煩問一下稅務(wù)預(yù)警在哪查看
公司(一般納稅人)購買的房屋(開具專票)可以抵扣增值稅嗎,可以固定資產(chǎn)折舊嗎?謝謝
老師,我從公戶給我們老板(100%的股東)的私人卡轉(zhuǎn)了8萬塊錢,這8萬塊錢,他確實是用于生產(chǎn)經(jīng)營了,買來的料,沒開來發(fā)票,到了年底,他沒還回來這8萬塊錢,那么,這8萬會被視同分紅嗎
老師,請問一下繳納殘保金的計提繳納分錄咋做來著?是放稅金及附加殘保金,還是管理費用 殘保金來著
你好老師,上年一筆款入費用,這個月退回來了,怎么做賬
老師,2024年供應(yīng)商給我們開的紙質(zhì)的發(fā)票,不知道為什么一直沒有收到,是普票,現(xiàn)在我們想入賬,可以憑借記賬聯(lián)復(fù)印件入賬嗎
老師,如果員工要補繳個人所得稅沒有補繳的話會有什么后果
我在這個月報增值稅的時候有什么影響嗎?
同學你好,這個月是申報上個月的增值稅,是沒有影響的;
我這種不算紅沖嗎
同學你好,這個是沖紅,但應(yīng)是我們在9月沖紅,在下月申報期內(nèi)報稅;
嗯嗯嗯,不管對方認證沒得,都是在報稅的時候我要把增值稅減下來哇
同學你好,是的;因為我們開了紅字發(fā)票,是要沖減銷售額和銷項稅額的;
老師再請問一下,假如我們是購買方,銷售方6月給我們開了一張專票,我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在說這張發(fā)票有問題需要退回怎么辦呢
同學你好,如果購買方已經(jīng)抵扣,是由購買方開紅字信息表,然后做購入的負數(shù)分錄 借,原材料等,負數(shù) 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進項,負數(shù) 貸,應(yīng)付賬款等,負數(shù)
如果當時的進項稅額已經(jīng)認證呢
這種情況,購買方開具紅字發(fā)票信息后,第二月報增值稅的時候要做什么不?
同學你好,上面做的分錄是就是購買方已經(jīng)抵扣的情況下做的; 這種情況,購買方開具紅字發(fā)票信息后,第二月報增值稅的時候要做什么不?——在申報時是做進項稅轉(zhuǎn)出,填附表二中紅字信息表對應(yīng)的進項稅額
我當時的會計分錄是,借,工程施工,借:待認證進項稅額,貸應(yīng)付賬款。借,進項稅額,貸:待認證進項稅額。我現(xiàn)在怎么做會計分錄呢
同學你好 借,應(yīng)交費一應(yīng)增進項 貸,應(yīng)交稅費 一待認證進項稅額 再做 借,工程施工,負數(shù) 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進項,負數(shù) 貸,應(yīng)付賬款,負數(shù)