同學(xué)你好 用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡
老師好,我們公司以前內(nèi)部沒有賬,是九月剛建的,流水登記進(jìn)去了,但是實(shí)收資本固定資產(chǎn)這些還沒做,資產(chǎn)負(fù)債表不平,如果登記的話,貸方不知道記什么科目,因?yàn)榫旁聸]有這筆支出,想問下以前買的固定資產(chǎn)和實(shí)收資本這些怎么做賬
老師,請問,沒有做憑證,登賬,只做資金流水賬,還有進(jìn)銷存,根據(jù)這個做資產(chǎn)負(fù)債表,現(xiàn)在不平,怎么查找
請問:我們9月份只有進(jìn)項(xiàng)票沒有銷項(xiàng)票,所以應(yīng)付稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額借方有余額,但這個余額在資產(chǎn)負(fù)債表里怎么沒計算進(jìn)去,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的左右兩邊不平,差額就是進(jìn)項(xiàng)稅額的金額,我是不是有什么結(jié)轉(zhuǎn)的憑證沒做?
我想問一下老師,我們公司開業(yè)兩年了,一直沒做資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,平時只做了流水賬,老板突然問我我也不會做,平時也沒有做記賬憑證,現(xiàn)在要做回來這兩個表是不是做不了?
老師,我公司2021年3月開業(yè),一直到現(xiàn)在都沒有做記賬憑證,只做了流水賬,現(xiàn)在老板要資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,怎么辦?
老師 我問下 現(xiàn)在因?yàn)槎愂辗诸惥幋a不對需要重開以前年度的發(fā)票 但客戶是商業(yè)出口企業(yè) 說是已經(jīng)退稅回來了 ,重開發(fā)票會影響它退不了稅嗎
老師好!注冊會計師要考哪幾科啊,難不難,我現(xiàn)在只有初級,能考注會嗎?
客戶那邊的會計每個月郵寄一些她做的記賬憑證,但是我發(fā)現(xiàn)有的開進(jìn)來的普票和專票沒有做賬,我既要參考她的憑證又要把她沒有做的賬錄憑證,來回參照很費(fèi)時間 還有她每個月郵寄做賬資料里沒有回單和對賬單,只有收款和付款的回單和收據(jù)發(fā)票. 我應(yīng)該怎么和客戶解決?
商品庫有商品,但是這些庫存商品已經(jīng)打包賣給別人了,我們的庫存軟件系統(tǒng)需要出庫嗎
老師您好,請問下,老板發(fā)貨讓她親戚登賬,財務(wù)這邊也登賬,是不是不信任財務(wù)呀,什么事都要兩個人做
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。。∽⒁庾⒁庵攸c(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機(jī)、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費(fèi),我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行5。次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個稅你1萬貸:銀行1萬;這樣做會計分錄的話,應(yīng)交稅費(fèi)-個稅沒法平賬會掛有金額?麻煩老師會計分錄指導(dǎo)一下。然后其中贊助2萬手機(jī)平板需不需要入賬體現(xiàn)?麻煩老板幫我看一下怎么簡單化做會計分錄?我們是代賬公司的。
購入自產(chǎn)自銷產(chǎn)品,9%扣除率進(jìn)項(xiàng)抵扣這部分怎么入賬?
我們公司去看收到5萬合同違約金,一直掛在預(yù)收賬款上,要怎么處理呢
老師 我們有100多件衣服大概7w多的貨值是寄給一個藝人工作室了 ,本來說還我們的現(xiàn)在人家不還了,也追不回來。那我這個衣服的損失該怎么處理啊啊,這個業(yè)務(wù)幫我看看該怎么入賬
老師,我剛接觸這個工程會計,連工程行業(yè)一些核心會計都不熟,也不懂設(shè)置這些科目。以及科目使用情況,請問我可以先學(xué)習(xí)學(xué)堂里哪些基礎(chǔ)課程呢?
上個月還平的,這個月找不出哪里有問題
同學(xué)你好 那你看下你結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
有的,結(jié)了
同學(xué)你好 看下?lián)p益沒有余額了吧 那就去核對明細(xì)看看
損益都有算了
同學(xué)你好 那就只能核對明細(xì)了
對了幾遍都找不出問題,不知道從哪入手了
同學(xué)你好 你得做分錄 不做分錄咋結(jié)轉(zhuǎn)
按匯總的數(shù)
同學(xué)你好 匯總的數(shù)沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益