你好,沒錯,就是這么做。
銷售貨物,發(fā)票到了,款未到 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 后面款到了然后 借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款 這兩個分錄對嗎老師
公司是一般納稅人建筑公司, 如下業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理是否對?? 1月預(yù)先收到發(fā)包方匯來第一期工程款100萬,未開具發(fā)私服,分錄如下: 借:銀行存款100萬 貸:合同負(fù)債100萬 2月補開發(fā)票: 借:合同負(fù)債100萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項8.26 貸:合同結(jié)算91.74 5月申請第二期工程款300萬,開具發(fā)票,但未收到工程款,分錄如下: 借:應(yīng)收賬款300萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項24.77 貸:合同結(jié)算275.23 6月收到第二期工程款,分錄如下: 借:銀行存款300萬 貸:應(yīng)收賬款300萬
老師,銷售貨物貨已發(fā)出,票未開款未收這樣做對嗎? 發(fā)出貨物 借應(yīng)收賬款 貸庫存商品 收到貨款 借應(yīng)收賬款(紅字) 貸庫存商品(紅字) 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 開出發(fā)票 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
老師,請問一下我銷售貨物開具了發(fā)票是不是 借:應(yīng)收賬款 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費—增值稅—銷項稅 收到貨款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
銷售業(yè)務(wù),發(fā)生時即收到部分貨款和承兌匯票。分錄:①借:銀行存款 應(yīng)收票據(jù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ②借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:應(yīng)收票據(jù) 銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 老師應(yīng)該做①還是②呢?
老師 24年銀行手續(xù)費有2.7 沒記到賬上。24年的年報都報完了。我現(xiàn)在怎么改這個賬啊
老師請問:第一季度資產(chǎn)達(dá)5000W,季報時提示不屬于小微企業(yè)。但增值稅申報選擇了小微0申報,這個需要更正申報嗎。
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進(jìn)銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報稅是按報關(guān)單直接報免稅收入嗎
那主營業(yè)務(wù)收入怎么體現(xiàn)出來呢?
后期轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入里面就行。
直接借一應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅額。
怎么轉(zhuǎn)呢?自動結(jié)轉(zhuǎn)嗎
其實按照我上面說的,這么做就可以。
那照我上面做的那樣做,合同負(fù)責(zé)賬面上是不是一直都掛著賬呢?
對,你這么做就一直掛著
那我應(yīng)該怎么做才能把這個賬調(diào)平???比如說從開始銷售貨物,開具發(fā)票沒有收到的貨款,后面又收到了貨款,這個要怎么沖呢?完整的分錄怎么做呢?
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 收到貨款 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
意思就是不用合同負(fù)債的那個科目,對嗎?
對的,沒錯就是這個意思
那我預(yù)收賬款又怎么做呢?
你這個不是沒收到錢嗎
在這個沒有收到錢,我是說如果是預(yù)收賬款要怎么做
借銀行存款 貸預(yù)收賬款 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
現(xiàn)在不是會計準(zhǔn)則規(guī)定,要用合同負(fù)債嗎
看你們的情況,做收入也可以。
那就是預(yù)收賬款就可以用合同負(fù)債,應(yīng)收賬款就可以不用,對不對
我覺得都可以,不用合同負(fù)債。