可提供重新分類后的報(bào)表
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告,里面有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒有科目余額表,對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單,錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“年初未分配利潤(rùn)”,“本年利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“凈利潤(rùn)”?,F(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問是,利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收入數(shù)字,我應(yīng)該入到哪里呢?需要錄入嗎?
2020年年報(bào)還沒做,所以改成正確的憑證,我把1到10月的財(cái)務(wù)報(bào)表重新報(bào)就可以了,現(xiàn)在多計(jì)提的折舊是當(dāng)時(shí)2019年7月,卡片建賬原值錄入錯(cuò)誤按含稅開票額入的原值,所以現(xiàn)在反結(jié)帳折舊憑證重新生成,19年年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)少41.8折舊多計(jì)提41.8,那利潤(rùn)折舊多計(jì)提了,那肯定就比原來多41.8,所以老師這個(gè)調(diào)賬分錄咋寫
老師 我想問你個(gè)小兒科的問題 為啥他們審計(jì)人員用鼎新諾軟件的時(shí)候 要做負(fù)值重分類呢?這個(gè)負(fù)值不是只有在明細(xì)報(bào)表里才會(huì)出現(xiàn) 在資產(chǎn)負(fù)債表里不會(huì)有負(fù)值的吧?為啥審計(jì)人員要做這個(gè)調(diào)整呢?
資產(chǎn)負(fù)債表重新分類,出入比較大,現(xiàn)在要審計(jì)前三年的賬,我是提供新的表,還是舊的呢
老師:其他應(yīng)付款,出現(xiàn)了負(fù)數(shù),在資產(chǎn)負(fù)債表中,我是要必需做重分類呢?還是這樣也可以,不重分類的話,資產(chǎn)也就是個(gè)負(fù)數(shù)了。
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡(jiǎn)易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒改,跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長(zhǎng)投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時(shí)不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營(yíng)租賃首期款怎么做賬?
老師,請(qǐng)問注銷了的公司,還會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?或者注銷多久才真正沒風(fēng)險(xiǎn)?
收到租賃首期款該怎么做賬?
老師,請(qǐng)問個(gè)體戶核定定期定額征收方式,需要像查賬征收那樣在網(wǎng)上申報(bào)?
老師好,無票支出,增值稅和企業(yè)所得稅報(bào)不了,這個(gè)發(fā)票是要在哪上傳嗎?不然稅務(wù)局也看不到到底有沒有,除非他們來查
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
那就是以前年度的我也可以給他重新分類的是吧,涉及3年,今年初才改
以前年度的,也可以給他重新分類的
這樣的話和稅務(wù)申報(bào)填的報(bào)表有出入,沒事吧
和稅務(wù)申報(bào)填的報(bào)表有出入,沒事。解釋清楚即可
好的,謝謝啦
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!