你好 借:預(yù)付賬款 8700 貸:銀行存款 8700 然后 借:管理費(fèi)用等 2900 貸:預(yù)付賬款 2900
老師您好,我有3個(gè)問(wèn)題,辛苦回答一下哦,萬(wàn)分感謝: 我們這里是總經(jīng)辦財(cái)務(wù)室,原來(lái)另外一個(gè)校區(qū)的賬和支付都是在總部,包括工資社保公積金的計(jì)提。 11月份開(kāi)始公積金計(jì)提在總部,實(shí)際支付在分校區(qū),12月份社保、公積金都正常在分校區(qū)支付。工資是總部支付(社保繳納上月,公積金繳納當(dāng)月) 1、12月份開(kāi)始,我是不是需要在分校區(qū)賬套里補(bǔ)計(jì)提社保,總部沖銷,公積金正常分校區(qū)計(jì)提,工資支付掛往來(lái)就可以了?(11月份公積金總部已沖銷,分校區(qū)已補(bǔ)提) 2、原分校區(qū)房租攤銷及支付在總部,12月份繳納及房租發(fā)票都開(kāi)在了分校區(qū),接下來(lái)我是不是直接總部減少分校區(qū)的攤銷,分校區(qū)續(xù)接做原攤銷就可以啦,還有沒(méi)有其他分錄? 3、總部有兩層,其中一層12月份已退租,我需要做哪些分錄?先把固定資產(chǎn)清理掉,12月份減少原房租攤銷就可以了還是需要沖銷?
老師,辦公室裝修消防改造合同總金額25870,其中4月支付12935元,并開(kāi)專用發(fā)票12935元,6月支付12935元,并開(kāi)專用發(fā)票12935元,請(qǐng)問(wèn)以上的分錄怎么做?后面分?jǐn)偟姆咒浺猜闊?xiě)一下
分?jǐn)偙驹路孔夂脱b修費(fèi),總預(yù)付金額8700元,已分?jǐn)偨痤~2900元,總分?jǐn)傇路萑齻€(gè)月,本期分?jǐn)偨痤~。把分錄寫(xiě)清楚數(shù)字都寫(xiě)上
銀行轉(zhuǎn)賬支付本月的房屋租金收到對(duì)方開(kāi)具普通發(fā)票,金額7619.05元,稅額380.95元,價(jià)稅合計(jì)8000元,支付本月物業(yè)費(fèi)收到對(duì)方開(kāi)具普通發(fā)票565.05元,稅額16.95元,價(jià)稅合計(jì)582元,把沒(méi)筆分錄寫(xiě)清楚數(shù)字都寫(xiě)上?
發(fā)放上月工資,工資總額128340元,代扣社保7516元,代扣公積金2768元,個(gè)稅3954.48元,實(shí)際發(fā)放114101.52元。把沒(méi)筆分錄寫(xiě)清楚數(shù)字都寫(xiě)上
老師,你好,是日本的雜志,發(fā)生在日本的,現(xiàn)在需要開(kāi)發(fā)票給國(guó)內(nèi)的公司,是0稅率呢,還是6%的稅率呢?
老師,現(xiàn)在外賬公司做員工工資表,是真實(shí)的嗎?如果不是真實(shí)的,會(huì)有什么后果嗎?一般有人查嗎
正常商品銷售溢價(jià)范圍是多少的,就是超出進(jìn)價(jià)的范圍
老師您好,您有會(huì)計(jì)繼續(xù)教育的網(wǎng)址嗎,謝謝老師
老師您好,請(qǐng)問(wèn)哪位老師跳過(guò)小規(guī)模國(guó)際貨代的增值稅申報(bào)表?想問(wèn)下免稅的國(guó)際運(yùn)輸服務(wù)收入填在哪一行?
老師你好,我們是做快遞分練的,大多是人員工資,可以直接做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付職工薪酬嗎
老師您好,稅務(wù)上現(xiàn)在預(yù)警我24年成本賬上和電子稅務(wù)局不一致,就是我賬上申報(bào)的都是按1088萬(wàn)元申報(bào)的,但是我電子稅務(wù)局是788元,然后中間有個(gè)300萬(wàn)的差額,稅務(wù)現(xiàn)在要求我列示明細(xì),然后我查出來(lái)是因?yàn)槲?4年入賬了23年的材料票,但是現(xiàn)在有個(gè)原因是我23年入到24的成本票實(shí)際要比查出來(lái)的這個(gè)差額大,就是時(shí)間差額300萬(wàn),但是我查出來(lái)23年的發(fā)票有350多萬(wàn),老師這是什么原因呢
老師,您好,我公司在招聘了一位員工,是外地的,然后社保,公積金交到我公司所屬地址,這位員工在他們當(dāng)?shù)赜貌涣?,說(shuō)是要在他們當(dāng)?shù)卣覀€(gè)人力資源代交社保和工資,像這樣的話,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),我們工資又怎么處理?,
我想問(wèn)下,殘疾人保障金怎么申報(bào)
老師好!上個(gè)月開(kāi)的發(fā)票,客戶這個(gè)月作廢,沒(méi)有抵扣,怎么做賬呀?如果抵扣了怎么做
本期分?jǐn)偨痤~呢?
本期分?jǐn)偨痤~是8700/3=2900啊