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老師你好,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則裝修公司,退客戶多收的工程款,會計(jì)分錄怎么寫,以前不是會計(jì)賬,收的款不在主營業(yè)務(wù)收入里面

2022-06-11 15:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-11 15:36

你好,之前收到的時(shí)候,是計(jì)入了預(yù)收賬款嗎??

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快賬用戶3603 追問 2022-06-11 15:38

之前沒有賬,不是會計(jì)賬

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齊紅老師 解答 2022-06-11 15:39

你好,那就需要先把多收的分錄補(bǔ)上,然后做退回多收處理才是啊

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快賬用戶3603 追問 2022-06-11 15:42

老師,這個(gè)款是去年收的,4月份才退的,錄期初余額時(shí)已經(jīng)計(jì)到利潤分配未分配里面了,我這里可不可以計(jì),借:利潤分配--未分配利潤 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-06-11 15:43

請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?

請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
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快賬用戶3603 追問 2022-06-11 15:49

多收錢的分錄:借:銀行存款 貸: 應(yīng)收賬款 退回的怎么做呀

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齊紅老師 解答 2022-06-11 15:50

你好,根據(jù)你的描述,退回的 借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款

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快賬用戶3603 追問 2022-06-11 15:51

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-11 15:52

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。

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你好,之前收到的時(shí)候,是計(jì)入了預(yù)收賬款嗎??
2022-06-11
你好;? 借銀行存款貸預(yù)收賬款? ?。先這樣掛? ;? 借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
2022-06-06
你好;? 有區(qū)別的; 如果新準(zhǔn)則的話; 會用到 合同負(fù)債; 合同資產(chǎn)等科目的;? 一般小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 會? 用到:? ? ?一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利?(倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 ?
2022-11-03
是的沒錯(cuò), 是這樣的,程項(xiàng)目會計(jì)做賬 1、工程合同開票掛賬: 借:應(yīng)收賬款, 貸:合同結(jié)算-價(jià)款結(jié)算, 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 產(chǎn)生支出, 借:合同履約成本 貸:銀行存款原材料等 2、收到工程款, 借:銀行存款, 貸:應(yīng)收賬款, 3、確認(rèn)工程收入, 借:合同結(jié)算-收和結(jié)轉(zhuǎn) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:合同履約成本,
2022-06-04
你好! 就把貸方余額填寫到預(yù)收賬款項(xiàng)目(負(fù)債類)
2022-05-25
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