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老師你好,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的裝俢公司,收到第1期工程款的分錄怎么寫?這個(gè)客戶之前用了預(yù)收賬款的

2022-06-06 15:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-06 15:25

你好;? 借銀行存款貸預(yù)收賬款? ?。先這樣掛? ;? 借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?

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快賬用戶2908 追問 2022-06-06 15:45

好的,謝謝

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快賬用戶2908 追問 2022-06-06 15:47

那掛過應(yīng)收賬款呢

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齊紅老師 解答 2022-06-06 15:48

?你好;? 可以的。 你可以走應(yīng)收賬款。 我是 給你寫的預(yù)收賬款? ?

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快賬用戶2908 追問 2022-06-06 15:50

有些客戶掛過掛預(yù)收賬款,有些客戶掛過應(yīng)收賬款,收了錢就要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了,就怕弄錯(cuò)。老師麻煩幫我寫一下

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齊紅老師 解答 2022-06-06 15:52

?你好; 用一個(gè)科目就行了。 你用那么兩個(gè)科目? 不好對賬??

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快賬用戶2908 追問 2022-06-06 15:55

現(xiàn)在就是一個(gè)客戶只用一個(gè)科目,這是半路計(jì)賬,找期初余額時(shí)用了應(yīng)收賬款這個(gè)科目

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齊紅老師 解答 2022-06-06 16:00

?你好 ;? ?那你就延續(xù)用應(yīng)收賬款即可; 不要用預(yù)收賬款了? ;借銀行存款貸應(yīng)收賬款? ?。先這樣掛? ;? 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?

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快賬用戶2908 追問 2022-06-06 16:09

那客戶交來定金呢,應(yīng)該是,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款

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齊紅老師 解答 2022-06-06 16:14

?你好;? ?是的。? ? 可以這樣走? ?

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快賬用戶2908 追問 2022-06-06 17:14

沒有理解,不是說不用預(yù)收賬款了,但這兒還得用啊,

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齊紅老師 解答 2022-06-06 17:20

?你好 ;? ? 我是說的同一個(gè)客戶的 不要用兩個(gè)科目 。? 其他業(yè)務(wù)? 可以用預(yù)收賬款或者應(yīng)收賬款來做即可 ;? 區(qū)分業(yè)務(wù)是可以的;? ??

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快賬用戶2908 追問 2022-06-06 17:22

好的,那掛過應(yīng)收賬款的,收到款項(xiàng)確認(rèn)收入時(shí)分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2022-06-06 17:25

你好;? ? ?借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??

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你好;? 借銀行存款貸預(yù)收賬款? ?。先這樣掛? ;? 借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
2022-06-06
你好,之前收到的時(shí)候,是計(jì)入了預(yù)收賬款嗎??
2022-06-11
是的沒錯(cuò), 是這樣的,程項(xiàng)目會計(jì)做賬 1、工程合同開票掛賬: 借:應(yīng)收賬款, 貸:合同結(jié)算-價(jià)款結(jié)算, 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 產(chǎn)生支出, 借:合同履約成本 貸:銀行存款原材料等 2、收到工程款, 借:銀行存款, 貸:應(yīng)收賬款, 3、確認(rèn)工程收入, 借:合同結(jié)算-收和結(jié)轉(zhuǎn) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:合同履約成本,
2022-06-04
你好! 就把貸方余額填寫到預(yù)收賬款項(xiàng)目(負(fù)債類)
2022-05-25
你好,那你之前申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表怎么做的?這個(gè)是內(nèi)賬還是外賬的
2022-05-23
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