你好,學(xué)員,不用的,直接沖回第一筆分錄即可的
2019年10月我做的分錄是借管理費(fèi)用2萬(wàn),貸其他應(yīng)付款,這個(gè)發(fā)票在2020年4月份拿到,因?yàn)槭窃谒枚悈R算清繳之前拿到發(fā)票,所以說(shuō)不用調(diào)增利潤(rùn),在2020年4月份我做借其他應(yīng)付款貸銀行存款這樣不對(duì)嗎?如果按你所說(shuō)的在2020.4月做賬年度損益調(diào)整,那我是否還要把以前做的借管理費(fèi)用那一筆給沖掉?
老師,18年有一次管理費(fèi)用,當(dāng)時(shí)記賬借管理費(fèi)用5萬(wàn),貸其他應(yīng)付款5萬(wàn),因稅局查出是假發(fā)票,要求調(diào)整補(bǔ)稅。我已經(jīng)在本期補(bǔ)稅了,現(xiàn)在本期我做了如下賬務(wù),1.借其他應(yīng)付款5萬(wàn),貸以前年度損益調(diào)整5萬(wàn)。2.借以前年度損益調(diào)整2500,貸應(yīng)交所得稅2500。3.借以前年度損益調(diào)整47500,貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)47500。4.借應(yīng)交所得稅2500,貸銀行存款2500
你好,12月份我司有筆房租支出的管理費(fèi)用。我忘記做進(jìn)項(xiàng)的賬,直接借管理費(fèi)用貸銀行存款了,其實(shí)還有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng),1月份怎么做調(diào)整賬務(wù),涉及跨年,會(huì)用到以前年度損益調(diào)整嗎,還是直接沖
老師好 21年11月份記提了一筆人力外包費(fèi)用記提 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款。 12月份收到發(fā)票及付款 借:管理費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 但是沒(méi)注意 ,現(xiàn)在跨年了 不知道怎么調(diào)整 估計(jì)是要交遞延所得稅的吧 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益?
老師好 21年有筆30萬(wàn)的成本支出 分成2筆15萬(wàn)支付 21年6月份預(yù)付15萬(wàn) 分錄為:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 128712.87 應(yīng)交稅費(fèi)-暫估進(jìn)項(xiàng) 1287.13 貸:銀行存款 130000 21年10月份收到發(fā)票并付尾款13萬(wàn) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 257425.74 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行流水 130000 應(yīng)付賬款 130000 22年調(diào)整分錄怎么調(diào)整呢 因?yàn)槭强缒炅?是不是要做到以前年度損益調(diào)整里。
注會(huì)會(huì)很難考嗎,一年備考3科通過(guò)率大不
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈(zèng),為何一個(gè)確認(rèn)捐贈(zèng)收入,一個(gè)不能確認(rèn)捐贈(zèng)收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問(wèn),我算出來(lái)始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個(gè)方案適合誰(shuí)?
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對(duì)沖掉呢
老板嫌未分配利潤(rùn)太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤(rùn)
老師,發(fā)票到貨沒(méi)到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個(gè)第四題嗎?
用來(lái)勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
直接做紅字嗎
直接做紅字,是的,學(xué)員,這個(gè)實(shí)務(wù)中很常見(jiàn)的
好的 謝謝老師
不客氣,祝你周末愉快