您好 一般納稅人,有期末留抵稅額,能更正增值稅申報(bào)表
一般納稅人查補(bǔ)以前年度增值稅,本期有留抵增值稅,且查補(bǔ)以前年度增值稅大于本期留抵稅金額,如何財(cái)務(wù)處理?增值稅申報(bào)表如何更正申報(bào)?
老師,增值稅納稅申報(bào)表上的期末留抵稅額,和銷(xiāo)售額有什么關(guān)系,怎么填期末留抵稅額
假如12月份申報(bào)的一般納稅人增值稅申報(bào)表期末留底稅額還有數(shù) 下年1月份的上期留底稅額是0還是12月的期末留底/?
老師,一般納稅人,有期末留抵稅額,不能更正增值稅申報(bào)表?
老師,一般納稅人的增值稅申報(bào)表,表1 的20行 期末留底稅額就是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嘛,
老師,我們公司跟對(duì)方開(kāi)了業(yè)務(wù)發(fā)票,但是沒(méi)簽業(yè)務(wù)合同,要不要交印花稅呢
金蝶kis軟件專業(yè)版,怎么查上半年,哪家公司的營(yíng)業(yè)收入
老師,能給我一下退稅返納的申報(bào)流程嗎?
老師亂賬錯(cuò)賬注銷(xiāo)調(diào)賬怎么理頭緒呢?
我公司報(bào)廢17年購(gòu)置的車(chē),怎么開(kāi)發(fā)票
為什么個(gè)人代開(kāi)不能開(kāi)建筑
我公司上兩年購(gòu)進(jìn)的三輪車(chē),現(xiàn)在報(bào)廢處理的收入增值稅稅率多少呢
老師,股東實(shí)繳資本去年和前年的都未申報(bào)印花稅,現(xiàn)在可以把去年和前年的實(shí)繳金額合并申報(bào)嗎?現(xiàn)在申報(bào)的話產(chǎn)生滯納金嗎?
老師,如果年初數(shù)是負(fù)數(shù),年末數(shù)是正數(shù),但利潤(rùn)表是負(fù)數(shù),那么是年末數(shù)正數(shù)減少還是增加
老師您好,小規(guī)模納稅人租賃不動(dòng)產(chǎn)稅率是多少
老師,系統(tǒng)不給更正?這個(gè)是不是留抵稅退稅?
您本期申請(qǐng)了留抵退稅么
應(yīng)該沒(méi)有吧,剛接手
現(xiàn)在怎么處理好呢?
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
什么原因要更正申報(bào)!
什么原因要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
我想試一下,在無(wú)票收入哪里填寫(xiě)數(shù)據(jù),結(jié)果今天早上更正回原來(lái)的,不行了
無(wú)票收入是增加銷(xiāo)項(xiàng)稅額的 跟進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 留抵稅額無(wú)關(guān)啊 看提示要去稅務(wù)大廳更正了