您好 一般納稅人,有期末留抵稅額,能更正增值稅申報表
一般納稅人查補以前年度增值稅,本期有留抵增值稅,且查補以前年度增值稅大于本期留抵稅金額,如何財務處理?增值稅申報表如何更正申報?
老師,增值稅納稅申報表上的期末留抵稅額,和銷售額有什么關(guān)系,怎么填期末留抵稅額
假如12月份申報的一般納稅人增值稅申報表期末留底稅額還有數(shù) 下年1月份的上期留底稅額是0還是12月的期末留底/?
老師,一般納稅人,有期末留抵稅額,不能更正增值稅申報表?
老師,一般納稅人的增值稅申報表,表1 的20行 期末留底稅額就是可以抵扣進項稅嘛,
老師,麻煩問下,如果支付了臨時工工資,除了臨時工的工資表,其他啥單據(jù)也沒有。這種情況怎么處理才能在企業(yè)所得稅稅前扣除。 另外是,有一部分報銷沒有發(fā)票,只有付款截圖,如果沒有發(fā)票是不是要調(diào)出來交企業(yè)所得稅
老師你好,請問做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務局不通過給出企業(yè)原因(企業(yè)應按企業(yè)所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公允價值申報轉(zhuǎn)讓,納稅人需要補充:股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方身份證明,按規(guī)定需要進行資產(chǎn)評估,需要提供具有法定資質(zhì)的中介機構(gòu)出具的凈資產(chǎn)或土地房產(chǎn)等資產(chǎn)價值評估報告,計稅依據(jù)明顯偏低但有正當理由的證明材料)。實收資本是有的,但是凈資產(chǎn)賬面價值和未分配利潤都是負數(shù),做的是平價轉(zhuǎn)讓。凈資產(chǎn)公允價值填0。不想做資產(chǎn)評估報告,還能去怎么修改資料能更讓稅務那邊通過嗎?
老師:上面的發(fā)票材料名稱,“商品和服務分類簡稱”這我選什么,還有規(guī)格型號,怎么填。謝謝!
協(xié)議班和取證班的區(qū)別?
小規(guī)模納稅人,供應商給開發(fā)票,可以抵稅不
我司是做貿(mào)易的,拉活豬到廣東賣要收什么稅,如果是屠宰好了之后拉去廣東賣收什么稅?
你好老師,個人租房年租金30000,房東個人代開發(fā)票需要繳納多少稅款
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個點的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個點的專票。睡的話我就只需要補交五個點的稅就可以了嗎?
請問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價格是不含稅價格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應收賬款2260 貸:主營業(yè)務收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項稅260,內(nèi)賬這樣做賬對嗎?因為這樣我能和客戶的應收賬款賬面余額對的上。 那如果后期開了價稅合計1000元的票,我該怎么入賬?
老師,系統(tǒng)不給更正?這個是不是留抵稅退稅?
您本期申請了留抵退稅么
應該沒有吧,剛接手
現(xiàn)在怎么處理好呢?
進項稅轉(zhuǎn)出?
什么原因要更正申報!
什么原因要進項稅額轉(zhuǎn)出
我想試一下,在無票收入哪里填寫數(shù)據(jù),結(jié)果今天早上更正回原來的,不行了
無票收入是增加銷項稅額的 跟進項稅額轉(zhuǎn)出 留抵稅額無關(guān)啊 看提示要去稅務大廳更正了