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老師,是先結(jié)轉(zhuǎn)成本然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎

2022-06-11 10:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-11 10:56

先結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益

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快賬用戶4337 追問 2022-06-11 11:02

老師,能幫我寫下結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)損益完整的分錄嗎

老師,能幫我寫下結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)損益完整的分錄嗎
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齊紅老師 解答 2022-06-11 11:07

這個是銷售貨物的,它成本已經(jīng)寫出來了,你看下那個借方的就是 借主營業(yè)務(wù)成本或者是其他業(yè)務(wù)成本貸、庫存商品等。

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齊紅老師 解答 2022-06-11 11:08

結(jié)轉(zhuǎn)損益, 借本年利潤 貸,主營業(yè)務(wù)成本226000, 其他業(yè)務(wù)成本,32000 營業(yè)稅金及附加28000 銷售費用,44500, 管理費用,63000, 財務(wù)費用,48500, 營業(yè)外支出19200

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齊紅老師 解答 2022-06-11 11:08

企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入405000, 其他業(yè)務(wù)收入,56000 投資收益,48000 營業(yè)外收入8000 貸本年利潤

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快賬用戶4337 追問 2022-06-11 11:52

本年利潤的差額我怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2022-06-11 11:58

讓他在貸方有余額就可以的,不用作單獨的賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2022-06-11 11:58

貸方有余額表示盈利。

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快賬用戶4337 追問 2022-06-11 12:02

結(jié)轉(zhuǎn)稅后凈利潤是什么意思

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齊紅老師 解答 2022-06-11 12:04

你好,本年利潤余額這個就是凈利潤,

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快賬用戶4337 追問 2022-06-11 12:07

那前面加了結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思

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齊紅老師 解答 2022-06-11 12:08

借本年利潤 貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶4337 追問 2022-06-11 12:10

我這個利潤要分給股東,是不是要交所得稅后再分還是現(xiàn)在分

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快賬用戶4337 追問 2022-06-11 12:12

老師你寫的借本年利潤貸未分配利潤是每月必須要做的分錄嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-11 12:21

是的 年末做 如果你們這個月要分紅的話,你這個月就得做。

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快賬用戶4337 追問 2022-06-11 12:43

那假如我這個月要分紅,借本年利潤貸未分配利潤,那再分給股東怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2022-06-11 12:45

對的 需要計提盈余公積 如果盈余公積已達到你注冊資本的50%,這種可以不用。

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快賬用戶4337 追問 2022-06-11 12:47

沒明白老師的意思

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齊紅老師 解答 2022-06-11 12:54

計提法定盈余公積不知道嗎

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快賬用戶4337 追問 2022-06-11 12:55

不明白什么意思

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齊紅老師 解答 2022-06-11 12:57

企業(yè)提取盈余公積時,按本年凈利潤*10% 借:利潤分配-提取法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn)時 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-提取法定盈余公積

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快賬用戶4337 追問 2022-06-11 13:01

分配給股東之前必須要做這兩個分錄嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-11 13:03

對的是的,必須計提法定盈余公積

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先結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益
2022-06-11
結(jié)轉(zhuǎn)損益-結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤-計算所得稅
2023-01-05
同學(xué)您好,年底結(jié)賬,先結(jié)轉(zhuǎn)損益科目到本年利潤科目,再從本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,這樣結(jié)賬就結(jié)束了,沒有后續(xù)步驟
2024-01-09
你好,是先結(jié)轉(zhuǎn)成本,再結(jié)轉(zhuǎn)損益的
2023-09-02
您好,你在財務(wù)軟件上面點了結(jié)賬,直接就結(jié)轉(zhuǎn)了
2025-01-03
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