加計扣除15% 屬于生活服務
酒店行業(yè)有餐飲和客房屬于生活服務行業(yè)嗎?進項加計扣除15只截止到年末嗎?
現(xiàn)在酒店是可以加計扣除15%進項嗎?屬于生活服務業(yè)是吧?
老師,現(xiàn)在酒店餐飲業(yè)是加計扣除15%還是10%?
老師您好,請問餐飲服務業(yè)增值稅加計扣除15%的政策現(xiàn)在還適用嗎?謝謝老師
老師,餐飲行業(yè)加計抵減扣比例現(xiàn)在是不是10%?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
我新去的酒店餐飲業(yè),發(fā)現(xiàn)之前申報的時候默認的10%,可是我也是記得生活服務業(yè)是加計15%的呀
他什么時間申請的 剛出來政策的時候是10% 后期改了15% 提供生活服務取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。生活服務的具體范圍按照《銷售服務、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋》(財稅〔2016〕36號印發(fā))執(zhí)行。 【優(yōu)惠內容】 允許生活性服務業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計15%,抵減應納稅額。 【政策執(zhí)行期】 2019年10月1日至2022年12月31日 【政策依據(jù)】 《財政部 稅務總局關于明確生活性服務業(yè)增值稅加計抵減政策的公告》(財政部 稅務總局公告2019年第87號) 《財政部 稅務總局關于促進服務業(yè)領域困難行業(yè)紓困發(fā)展有關增值稅政策的公告》(財政部 稅務總局公告2022年第11號)
老師我現(xiàn)在申報是這個提示,我應該怎么更改為15%?
你看一下你加計扣除聲明,當時填寫的是哪一個。
在電子稅務哪個板塊能看到這個聲明呢?
查詢不清楚 我要辦稅”---“綜合信息報告”---“資格信息報告”---“適用加計抵減政策聲明”模
只知道在這里面填寫的