你好,這個是要問什么呢
1.2022年乙公司實現(xiàn)凈利潤1000元,實現(xiàn)其他綜合收益300元,實現(xiàn)其他所有者權(quán)益變動200元。2.甲企業(yè)賒銷甲產(chǎn)品,合同規(guī)定的客戶付款期為企業(yè)交付貨物后40天內(nèi),付款條件為“2/20,n/30”,按含增值稅的價款計算現(xiàn)金折扣。當(dāng)日開出增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的不含稅價款為50000元,增值稅額6500元,價稅合計總額56500元。公司依客戶以往付款情況的經(jīng)驗及客戶現(xiàn)實經(jīng)營狀況,估計客戶很可能在20天內(nèi)結(jié)清全部款項。根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄
甲公司2022年1月1日從證券市場上購入乙公司發(fā)行在外股票的20%作為長期股權(quán)投資,實際支付價款3800000元(不考慮增值稅因素),購入后對乙公司具有重大影響。2022年1月1日以公司的可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值為20000000元(不考慮增值稅因素)。假定其賬面價值與公允價值相一致。1.2022年乙公司實現(xiàn)凈利潤1000元,實現(xiàn)其他綜合收益300元,實現(xiàn)其他所有者權(quán)益變動200元。2.甲企業(yè)賒銷甲產(chǎn)品,合同規(guī)定的客戶付款期為企業(yè)交付貨物后40天內(nèi),付款條件為“2/20,n/30”,按含增值稅的價款計算現(xiàn)金折扣。當(dāng)日開出增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的不含稅價款為50000元,增值稅額6500元,價稅合計總額56500元。公司依客戶以往付款情況的經(jīng)驗及客戶現(xiàn)實經(jīng)營狀況,估計客戶很可能在20天內(nèi)結(jié)清全部款項
甲企業(yè)賒銷甲產(chǎn)品,合同規(guī)定的客戶付款期為企業(yè)交付貨物后40天內(nèi),付款條件為“2/20,n/30”,按含增值稅的價款計算現(xiàn)金折扣。當(dāng)日開出增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的不含稅價款為50000元,增值稅額6500元,價稅合計總額56500元。公司依客戶以往付款情況的經(jīng)驗及客戶現(xiàn)實經(jīng)營狀況,估計客戶很可能在20天內(nèi)結(jié)清全部款項。
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售貨物適用的增值稅稅率為13%,銷售應(yīng)稅消費品適用的消費稅稅率為10%,銷售不動產(chǎn)適用的增值稅稅率為9%,原材料按實際成本核算,銷售商品的價格中均不含增值稅。2022年該企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:要求:根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄。1.2022年乙公司實現(xiàn)凈利潤1000元,實現(xiàn)其他綜合收益300元,實現(xiàn)其他所有者權(quán)益變動200元。2.甲企業(yè)賒銷甲產(chǎn)品,合同規(guī)定的客戶付款期為企業(yè)交付貨物后40天內(nèi),付款條件為“2/20,n/30”,按含增值稅的價款計算現(xiàn)金折扣。當(dāng)日開出增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的不含稅價款為50000元,增值稅額6500元,價稅合計總額56500元,公司依客戶以往付款情況的經(jīng)驗及客戶現(xiàn)實經(jīng)營狀況,估計客戶很可能在20天內(nèi)結(jié)清全部款項。3.商品銷售后20天內(nèi)客戶未能付款。
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售貨物適用的增值稅稅率為13%,銷售應(yīng)稅消費品適用的消費稅稅率為10%,銷售不動產(chǎn)適用的增值稅稅率為9%,原材料按實際成本核算,銷售商品的價格中均不含增值稅。2022年該企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:要求:根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄。1.2022年乙公司實現(xiàn)凈利潤1000元,實現(xiàn)其他綜合收益300元,實現(xiàn)其他所有者權(quán)益變動200元。2.甲企業(yè)賒銷甲產(chǎn)品,合同規(guī)定的客戶付款期為企業(yè)交付貨物后40天內(nèi),付款條件為“2/20,n/30”,按含增值稅的價款計算現(xiàn)金折扣。當(dāng)日開出增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的不含稅價款為50000元,增值稅額6500元,價稅合計總額56500元,公司依客戶以往付款情況的經(jīng)驗及客戶現(xiàn)實經(jīng)營狀況,估計客戶很可能在20天內(nèi)結(jié)清全部款項。3.商品銷售后20天內(nèi)客戶未能付款。
客戶下的合同品名是番茄,因為是供應(yīng)鏈系統(tǒng)下的單,所以供應(yīng)商的送貨單也是番茄,可是供應(yīng)商又按照自己內(nèi)部品名西紅柿開了發(fā)票,就是合同和送貨單一樣,發(fā)票按供應(yīng)商品名開,實際上是一個東西,可以嗎
請問老師,甲單位從養(yǎng)殖戶購入海參,甲單位經(jīng)過泡發(fā)后,再出售給各個飯店,請問甲單位從養(yǎng)殖戶購入時,是不用繳納印花稅的對吧,那再經(jīng)過加工后,出售給餐廳的時候,需要繳納印花稅么,沒有簽訂合同,但是是給餐廳開發(fā)票的。
老師 您好 去年一個管理費用70多萬 當(dāng)初做賬 管理費用 70萬 今年這部分發(fā)票沖紅 錢也退了 如何做賬?幫我寫一下分錄
公司未做稅務(wù)登記要做工商年報嗎
老師好,我這邊是醫(yī)院的財務(wù),我們醫(yī)院跟同仁堂合作,他們向我們提供中藥和代煎中藥的服務(wù),那同仁堂是開什么類型的發(fā)票給到我們醫(yī)院呢?
你好老師,我公司只有一臺2023年采購固定資產(chǎn)14000元,2024年1月-5月折舊金額5000元,2024年6月固定資產(chǎn)清理9000元,賬面沒有固定資產(chǎn)余額了,請問2024年匯算清繳,資產(chǎn)折舊攤銷表格,資產(chǎn)原值,本年折舊攤銷,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)應(yīng)該怎么填
老師,我申報個稅失敗,申報反饋信息:姓名[***],證件號碼[321028197******]的以下數(shù)據(jù)校驗不通過: 是否扣除減除費用為是時,“正常工資薪金”中的“基本減除費用”應(yīng)等于[5000],實際填寫的是[0]
員工工傷報銷醫(yī)藥費,沒法走保險,生產(chǎn)部的,我記制造費用嗎
老師好,香港籍的員工在大陸兼職,個人所得稅稅怎么交?減除還5000嗎?做匯算時還要兩地合在一起嗎做嗎
老師您好,2024年12月計提了年終獎50萬,2025年1月發(fā)放了一部分,2025年5月申報全年一次性性獎金。領(lǐng)導(dǎo)讓賬上沖2024年12月計提的年終獎??梢詥?/p>
業(yè)務(wù)1借:本年利潤1000 貸:利潤分配-未分配利潤1000業(yè)務(wù) 2借:應(yīng)收賬款55370 財務(wù)費用1130 貸:主營業(yè)務(wù)收入50000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅6500 業(yè)務(wù)3借:應(yīng)收賬款1130 貸:財務(wù)費用1130