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老師,去年7月付款做的預(yù)付,對方8月開出發(fā)票,但是一直沒拿過來給會計入賬,今年拿來我該怎么入賬?

老師,去年7月付款做的預(yù)付,對方8月開出發(fā)票,但是一直沒拿過來給會計入賬,今年拿來我該怎么入賬?
2022-06-10 14:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-10 14:15

你好,買來這個是用在哪里的?

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快賬用戶8790 追問 2022-06-10 14:16

公司裝修時的材料

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齊紅老師 解答 2022-06-10 14:16

裝修已經(jīng)完工了嗎?去年的分錄怎么做的?

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快賬用戶8790 追問 2022-06-10 14:17

裝修完工了,付款時做的借預(yù)付賬款,貸銀行存款。當時沒收到發(fā)票,也沒有攤銷

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齊紅老師 解答 2022-06-10 14:20

裝修一共是這些嗎?如果是的話,直接借管理費用,裝修費貸預(yù)付賬款。

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快賬用戶8790 追問 2022-06-10 14:23

其他的已經(jīng)攤銷了,就80200票沒來沒入賬。

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齊紅老師 解答 2022-06-10 14:23

你好直接做就可以的

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快賬用戶8790 追問 2022-06-10 14:25

好的,那就直接入管理費用-裝修費就行了,是吧

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齊紅老師 解答 2022-06-10 14:37

可以的,可以這么做。

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你好,買來這個是用在哪里的?
2022-06-10
您好 請問發(fā)票大概多少金額
2024-07-27
你好付款時是怎么做的分錄呢?
2021-07-11
你好,那8月份付款的那一筆做賬了沒有的呢
2021-11-30
你好,沒有銷售出去吧,借庫存商品 進項稅額,貸應(yīng)付賬款,
2021-06-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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