同學(xué)你好 這個(gè)不用認(rèn)證 填寫(xiě)附表四
問(wèn)題一稅盤(pán)每年280元,付的時(shí)候記入減免稅款,那報(bào)稅抵扣了,賬務(wù)還要處理嗎? 問(wèn)題二這個(gè)280需要勾選認(rèn)證吧,認(rèn)證完申報(bào)表怎么填啊?我知道減免表要填,其他表尼
老師,對(duì)于一般納稅人,稅控盤(pán)每年的服務(wù)費(fèi)280元,抵扣增值稅時(shí),在增值稅主表中,應(yīng)填在哪一項(xiàng)?
老師,請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表時(shí)本期有進(jìn)項(xiàng)票也在認(rèn)證平臺(tái)勾選了,但是還沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)票,需要填寫(xiě)表格里面的認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息嗎?
金稅盤(pán)每年的服務(wù)費(fèi)還需要在發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)認(rèn)證?
付金稅盤(pán)每年服務(wù)費(fèi)280元,當(dāng)當(dāng)月發(fā)票來(lái),當(dāng)月付款,分錄怎么寫(xiě)?當(dāng)月抵扣?還需要在認(rèn)證平臺(tái)認(rèn)證,每年的維護(hù)費(fèi)280
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒(méi)有扣孩子的專(zhuān)向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
小規(guī)模納稅人這個(gè)280可以抵扣?
就寫(xiě)表4還有別的表格?
對(duì)的 填寫(xiě)附表之后主表自動(dòng)體現(xiàn)
小規(guī)模納稅人這個(gè)280可以抵扣
同學(xué)你好 是的 這個(gè)可以抵扣
小規(guī)模也可以抵扣?抵增值稅?
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)可以