你好,主要是發(fā)票,跨年的話不要再用了。
2017年7月22日的進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在是不是過(guò)了認(rèn)證期限,還能認(rèn)證抵扣嗎?
老師好,固定資產(chǎn)除房屋建筑物外的固定資產(chǎn)價(jià)值500萬(wàn)以下可以一次性稅前扣除 如果是2018年購(gòu)進(jìn)的,當(dāng)時(shí)沒(méi)入賬,也沒(méi)折舊,這個(gè)還能一次性扣除嗎? 如果按購(gòu)買日期入了賬,也進(jìn)行了計(jì)提折舊,那么一次性稅前扣除的時(shí)候是按當(dāng)時(shí)購(gòu)買的原值,還是說(shuō)用原值減除折舊后的金額來(lái)扣除? 如果一次性稅前扣除,那么賬務(wù)處理上還用繼續(xù)進(jìn)行折舊嗎?
21年12月開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在要退回,還可以在1月報(bào)稅時(shí)扣除嗎?計(jì)提所得稅,應(yīng)納稅所得額是否也可以扣除
山東省的通用定額發(fā)票,驗(yàn)舊日期是21年4月,現(xiàn)在還能使用嗎?還能稅前扣除嗎?
老板這個(gè)月才把21年的通行費(fèi)普通發(fā)票開(kāi)出來(lái) 這個(gè)發(fā)票能用嗎 在現(xiàn)實(shí)生活中 能用做報(bào)銷,然后做稅前扣除嗎
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
驗(yàn)舊日期是21年的,就表示是21年的票是嗎?驗(yàn)舊日期是指已經(jīng)使用了嗎?
你好同學(xué)應(yīng)該是他當(dāng)時(shí)領(lǐng)用的時(shí)候。
驗(yàn)舊日期是指領(lǐng)用日期?那驗(yàn)舊日期為空的呢?
你好,他每個(gè)地方不一樣的,所以說(shuō)有的可能會(huì)體現(xiàn)出來(lái),有的不會(huì)體現(xiàn)出來(lái)研究日期的。
我現(xiàn)在有的顯示驗(yàn)舊日期,有的不顯示,但都是山東省濟(jì)南市的,只是區(qū)不同而已
你好應(yīng)該是這個(gè)原因,有可能是跟他的那個(gè)時(shí)間不同,還有跟他的公司的類型不同。