你好,金額填寫的是扣除進(jìn)項(xiàng)之后的。

收到農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)候,金額填發(fā)票上的金額,還是發(fā)票上的金額扣除9個(gè)點(diǎn)的稅額?
老一般納稅人企業(yè)開的收購(gòu)發(fā)票,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額稅率是0.09,我填寫增值稅申報(bào)表附表二時(shí)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票的金額是填寫扣除抵扣后的稅額還是收購(gòu)發(fā)票免稅額呢?
有農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)票 在申報(bào)增值稅時(shí) 表二填寫的金額及稅額 稅額是票面金額的9% 金額是扣除稅額的數(shù)還是票面金額
您好,報(bào)稅的時(shí)候,農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票發(fā)票信息采集的時(shí)候,金額是填票面金額還是要扣減掉稅額之后的金額?稅率還有稅額需要填嗎
一般納稅人開具農(nóng)產(chǎn)品銷售免稅發(fā)票,是按照免稅開具?還是按稅率開具,申報(bào)時(shí)候再進(jìn)行填寫免稅金額?
藍(lán)田縣那里能找到工作。
找郭老師,我們抖音平臺(tái)有店,有人買了99元的劵,和9.9的劵,這個(gè)收入怎么出賬?
@董孝彬老師,別的老師別回答
本月先申報(bào)了增值稅,納稅15000,已經(jīng)扣稅款,接著同一個(gè)稅期內(nèi)又申報(bào)了出口退稅可抵扣9千,正常來說應(yīng)該交6000對(duì)吧,可是已經(jīng)交了15000了,得向?qū)9軉T申請(qǐng)多交的9000了么,出口退稅的6000抵稅不能用到下期是吧
老師,如果公司基本戶的錢直接轉(zhuǎn)給公司的某個(gè)人,但是這筆錢是用作公司進(jìn)貨的。小規(guī)模的公司,他就是沒有進(jìn)貨的發(fā)票。這樣的事每個(gè)月都會(huì)發(fā)生一兩萬的金額。必須是打給個(gè)人。能成本嗎?
老師,您好,我們出口一個(gè)樣品,沒有收客戶錢。只收了客戶300美金運(yùn)費(fèi),不報(bào)關(guān),這個(gè)運(yùn)費(fèi)公戶付300美金并且開票,那怎么確認(rèn)收入?
我有一個(gè)項(xiàng)目,異地工程,公司這邊說是不能抵完我所交的9個(gè)點(diǎn),就算我有進(jìn)項(xiàng)多也不能抵完,只能抵6個(gè)點(diǎn),要滿足稅負(fù),稅務(wù)局有這個(gè)要求嗎?
入住園區(qū)增值稅可以減免嗎,這種方法可行性強(qiáng)嗎
老師,請(qǐng)問這類自產(chǎn)自銷的普通發(fā)票進(jìn)行抵扣時(shí),是按幾個(gè)點(diǎn)?是不是跟自己是幾個(gè)點(diǎn)一般納稅人對(duì)應(yīng)?
合同簽訂之后,沒實(shí)施,或者實(shí)施一半就不用了,或者有優(yōu)惠,怎么處理?


有需要填寫的都采集進(jìn)去就可以的。