你好,你少結(jié)算成本的話,而且你匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了,你盡量就不要再做調(diào)整了,根據(jù)今年賬務(wù)的情況,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的,你再結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。
老師,2021年10月份有兩筆用進(jìn)銷存軟件結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,但是不是自動(dòng)生成憑證的,現(xiàn)在進(jìn)銷存已經(jīng)調(diào)整,憑證是不是在2022年用以前年度損益調(diào)整做分錄?
老師匯算清繳已經(jīng)結(jié)束結(jié)果發(fā)現(xiàn)去年有筆分錄做錯(cuò),導(dǎo)致少結(jié)轉(zhuǎn)成本現(xiàn)在調(diào)回來(lái)是可以做成今年的成本還是只能以前年度損益調(diào)整不算成本?
老師,您好,去年因?yàn)闀?huì)計(jì)差錯(cuò)多暫估了庫(kù)存商品成本并已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,那今年調(diào)賬是做借:應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù) 200(正確金額) 貸:庫(kù)存商品 200 然后再做比調(diào)整成本的分錄 是需要用到以前年度損益調(diào)整,去年暫估多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那調(diào)整的話以前年度調(diào)整應(yīng)該在借方還是貸方
假如預(yù)提費(fèi)用掛了好幾年,用以前年度科目結(jié)轉(zhuǎn),剛好去年成本掛在其他科目現(xiàn)在調(diào)整回來(lái)成本,把成本也做以前年度損益,如果成本沖預(yù)提費(fèi)用利潤(rùn)分配未分利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)為0是不是就不用去調(diào)整去年的保表不去修改?
您好,我匯算清繳調(diào)增,今年做賬以前年度損益調(diào)整2000,去年成本10000,發(fā)票回來(lái)才8000,請(qǐng)問(wèn)我去年底成本多提2000,就是導(dǎo)致利潤(rùn)減少2000,我還需要更改去年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)出售廢舊的電梯給對(duì)方開(kāi)發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目,這個(gè)電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師您好,請(qǐng)問(wèn)出售廢舊的電梯給對(duì)方開(kāi)發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目,這個(gè)電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司的車交的車險(xiǎn),保險(xiǎn)公司給開(kāi)了發(fā)票,我們已經(jīng)抵扣過(guò)了,現(xiàn)在他們那邊需要紅沖,紅色信息表是我們這邊先填還是他那邊填了我們確認(rèn)?
老師,您好!根據(jù)上年度利潤(rùn)表測(cè)算增值稅稅負(fù)率的時(shí)候忘記乘以百分比,導(dǎo)致今年交的增值稅遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,由于開(kāi)票和采購(gòu)發(fā)票有稅差,所以我們進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),按測(cè)算的增值稅稅負(fù)率交增值稅的話,交的稅比較多,老板估計(jì)也不同意,想問(wèn)下怎么去交增值稅合理點(diǎn)?
老師,個(gè)人代開(kāi)發(fā)票,你這有沒(méi)有稅率表 包括教育培訓(xùn),稿酬所得,勞務(wù)等等
老師根據(jù)合同交的印花稅和交的增值稅可以算出銷售額吧
你好,我收到5-13號(hào)收到外匯貨款之后怎么操作呢?
你好,我買電腦4500開(kāi)票13個(gè)點(diǎn),最后開(kāi)票金額是多少,真算啊?
老師,代賬要24年7月—25年4月銀行流水,申報(bào)24年的年報(bào),這個(gè)是要銀行回單嗎
老師出口退稅申請(qǐng)報(bào)關(guān)單導(dǎo)入成功,數(shù)據(jù)處理保存后,配單的時(shí)候找不到報(bào)關(guān)單是什么情況