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老師,2021年10月份有兩筆用進銷存軟件結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做錯了,但是不是自動生成憑證的,現(xiàn)在進銷存已經(jīng)調(diào)整,憑證是不是在2022年用以前年度損益調(diào)整做分錄?

2022-01-13 13:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-13 13:41

你好 ;? ?是的。? ?跨年了要走以前年度損益調(diào)整科目來處理的??

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快賬用戶6294 追問 2022-01-13 13:45

核算模塊做錯的已改,相應(yīng)的憑證也要更改吧?

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快賬用戶6294 追問 2022-01-13 13:46

去年已扎賬,去年的庫存出庫全部調(diào)在今年了,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-13 13:49

?你好;? ?是的。 也得去修改的;? ?在今年調(diào)整? ?

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快賬用戶6294 追問 2022-01-13 14:39

有色金屬延壓品大類是什么?

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齊紅老師 解答 2022-01-13 14:41

?你好;??稅收分類編碼:1080499稅收分類名稱:其他金屬制品開票商品名稱:*金屬制品*?有色金屬延壓品?

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快賬用戶6294 追問 2022-01-13 14:48

沒有出現(xiàn)有色金屬延壓品

沒有出現(xiàn)有色金屬延壓品
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齊紅老師 解答 2022-01-13 14:52

?你好; 你自己? ?添加商品編碼? ?

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快賬用戶6294 追問 2022-01-13 14:56

沒有出現(xiàn)延壓

沒有出現(xiàn)延壓
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快賬用戶6294 追問 2022-01-13 14:58

在鋁錠名稱前添加嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-13 15:00

?你好; 是的。 自己? 可以? 在下面去加? ?

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快賬用戶6294 追問 2022-01-13 15:27

之前結(jié)轉(zhuǎn)成本561萬,應(yīng)結(jié)540萬,要調(diào)整21萬多借以前年度損益調(diào)整紅字貸庫存商品紅字嗎?之前結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

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齊紅老師 解答 2022-01-13 15:54

是的,借庫存商品貸利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶6294 追問 2022-01-13 15:55

然后借利潤分配末分配利潤貸以前年度損益調(diào)整?

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快賬用戶6294 追問 2022-01-13 15:56

老板不愿意交稅的

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快賬用戶6294 追問 2022-01-13 15:56

對以后出報表做賬有影響嗎?

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快賬用戶6294 追問 2022-01-13 15:57

稅務(wù)會不會查出來補稅?

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快賬用戶6294 追問 2022-01-13 16:16

小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整?直接調(diào)末分配,不用以前年度損益調(diào)整過渡嗎?

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快賬用戶6294 追問 2022-01-13 16:22

老師您那筆分錄可以用反過來用紅字嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-13 16:33

你好,跨年了用利潤分配來替代損益科目,會影響報表的

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快賬用戶6294 追問 2022-01-13 16:38

資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)關(guān)系吧?

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齊紅老師 解答 2022-01-13 16:44

到時會影響報表勾稽關(guān)系的

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快賬用戶6294 追問 2022-01-13 16:49

老師,把上面提了幾個問題,幫忙看下,稅務(wù)會查嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-13 17:01

稅務(wù)那邊,你調(diào)整了分錄影響了利潤會涉及補稅,這個科目以前年度損益調(diào)整科目稅務(wù)局很喜歡查的

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快賬用戶6294 追問 2022-01-13 17:16

現(xiàn)在不用以前年度損益調(diào)整直接紅字借利潤分配貸紅字庫存商品?行嗎?有風(fēng)險查嗎?

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快賬用戶6294 追問 2022-01-13 18:44

或者我不做該分錄,等哪天稅務(wù)局查來再補稅,行嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-13 19:31

也是有風(fēng)險的,你沖多計提的成本,實際影響了利潤和所得稅的

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你好 ;? ?是的。? ?跨年了要走以前年度損益調(diào)整科目來處理的??
2022-01-13
你好,首先你22年發(fā)現(xiàn)此筆分錄無發(fā)票,就做了 借:預(yù)付賬款 557232 借:以前年度損益調(diào)整-557232 這個分錄是沒錯的,但是還應(yīng)該再做一個借利潤分配557232 貸以前年度損益調(diào)整557232才對,因為以前年度損益調(diào)整也是損益類科目,期末是無余額的,然后你再收到發(fā)票按發(fā)票做了 借:主營成本 557192.18 進項稅:72434.98 貸:預(yù)付賬款 629627.16這個分錄也沒有問題,所以問題應(yīng)該就是出在你少做了一筆把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入未分配利潤
2022-06-14
你好,你少結(jié)算成本的話,而且你匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了,你盡量就不要再做調(diào)整了,根據(jù)今年賬務(wù)的情況,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的,你再結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。
2022-06-10
您好,對的,然后分錄就是? 借 庫存商品? 貸 以前年度損益調(diào)整? ?借?以前年度損益調(diào)整? ?貸 未分配利潤
2023-07-19
嗯 分錄是這樣做的
2023-08-30
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