 
                            是的 你們雙方都是免增值稅的 都開(kāi)普票
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師我們公司是購(gòu)進(jìn)和銷售活豬的,我們購(gòu)進(jìn)的從合作社那里,合作社是 不是也是開(kāi)免增值稅發(fā)票給我們?就開(kāi)普票給我們?
老師,我們是農(nóng)業(yè)平臺(tái)公司。從合作社收購(gòu)的糧食,他們給我們開(kāi)票,然后我們?cè)倨絻r(jià)賣(mài)給糧所,我們給糧所開(kāi)票,然后糧所給我們結(jié)款,我們?cè)侔芽罱Y(jié)給合作社,這樣的操作的話可以嗎,合作社的我們當(dāng)收入,給糧所的我們做銷售
一般納稅人,農(nóng)業(yè)商貿(mào)公司,從合作社購(gòu)入水果,合作社給我們開(kāi)了免稅發(fā)票,那么我們公司的進(jìn)項(xiàng)稅額如何計(jì)算
老師我迷糊了,我們是收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品的合作社,收購(gòu)資金是A公司出的,我們合作社只收取農(nóng)產(chǎn)品烘干費(fèi),但是A公司需要合作社給A公司開(kāi)銷售發(fā)票做進(jìn)賬,A公司再出售,問(wèn)題:A公司支付給合作社的收購(gòu)資金,合作社是不是需要用開(kāi)給A公司的發(fā)票金額開(kāi)沖銷?
老師你好,我想問(wèn)一下對(duì)方是蔬菜種養(yǎng)專業(yè)合作社,我們從他那里購(gòu)買(mǎi)的農(nóng)產(chǎn)品,他給我們開(kāi)具的免稅普票,我們可以抵稅不?
 
                老師:我最近在做稽核資料。有這個(gè)一個(gè)事情:收到采購(gòu)商一張發(fā)票不含稅15381.42元,稅額1999.58元,合計(jì)17381元。但是這個(gè)發(fā)票開(kāi)具時(shí)間是24年12月份,我們公司抵扣時(shí)間是25年3月份。這筆業(yè)務(wù)沒(méi)有簽合同,也沒(méi)有付款。如果這筆材料不入賬,那么這個(gè)抵扣的稅額,應(yīng)該怎么處理?
老師像這種需要一筆一筆補(bǔ)做記賬憑證嗎?
老板開(kāi)了張3000多元的蘋(píng)果無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)發(fā)票,可以入賬嗎?
只有一個(gè)股東的有限公司是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)嗎?
您好老師麻煩咨詢一下外貿(mào)企業(yè)出口退稅勾選了內(nèi)銷應(yīng)該是出口抵稅怎么處理已經(jīng)報(bào)稅咯
每年年末收取下一年度的租金,是必須有“每年?duì)I業(yè)現(xiàn)金流量和租金對(duì)稅的影響都發(fā)生在當(dāng)年年末”這個(gè)先行條件才可以錯(cuò)期抵稅的嗎?稅法中企業(yè)所得稅對(duì)于租金收入是按照合同約定的應(yīng)付租金日期來(lái)確定納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,感覺(jué)也沒(méi)有辦法在財(cái)務(wù)管理里面直接套用。我今年考試遇到同樣的情況了,是按錯(cuò)期來(lái)處理的,要是注協(xié)不給算對(duì)可就鬧笑話了。不過(guò)如果只是這塊錯(cuò)了,中間年份的現(xiàn)金流和現(xiàn)值算對(duì)了的話是不是也有分?
公司微信是怎么申請(qǐng)的
老師,長(zhǎng)投成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法,權(quán)益法的那部分,初始投資成本是剩余賬面價(jià)值還是所對(duì)應(yīng)的當(dāng)日的公允價(jià)值
你好,生生產(chǎn)部門(mén)發(fā)生的廂貨車審車費(fèi)、辦公費(fèi),財(cái)務(wù)做賬時(shí)應(yīng)該歸屬到哪個(gè)科目?
分公司顧客儲(chǔ)值費(fèi)用(分公司注銷)怎么結(jié)轉(zhuǎn)到子公司

