1借庫存現(xiàn)金920 貸待處理財產(chǎn)損益920 借待處理財產(chǎn)損益920 借管理費用920 2借待處理財產(chǎn)損益1130 貸原材料1000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出130 借管理費用1130 貸待處理財產(chǎn)損益1130
乙公司為增值稅一般納稅人2017年1月31日進行財產(chǎn)清查時,發(fā)現(xiàn)短缺臺筆記本電腦原價為10000元,已計提折舊7000元,購入時增值稅稅率為16%,稅額為1600元,乙公司應(yīng)編制如下會計分錄:(1)盤虧固定資產(chǎn)時借:()()累計折舊()貸:固定資產(chǎn)10000(2)轉(zhuǎn)出不可抵扣的進項稅額時:借:待處理財產(chǎn)損溢()貸:()()(3)報經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)銷時:借:()()貸:()()
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。月末,在財產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)本月購進的一批原材料盤虧28000元(不含稅),查明原因后發(fā)現(xiàn)是倉管員小李失職、管理不善造成的被盜、丟失,報經(jīng)批準(zhǔn),由小李賠償5000元、保險公司賠償20000元,其余部分為凈損失。要求:根據(jù)上述資料,編制甲公司相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計分錄
[資料一]某公司發(fā)生與財產(chǎn)清查有關(guān)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:1.3月30日,庫存現(xiàn)金清查,發(fā)現(xiàn)溢余230元,原因待查。2.3月31日,經(jīng)核查上述庫存現(xiàn)金溢余,其中150元為少付張華的款項;其余無法查明原因,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)予以轉(zhuǎn)銷。3.4月28日,原材料清查,發(fā)現(xiàn)原材料盤虧100公斤,單位成本10元,增值稅進項稅額130元,原因待查。4.4月29日,經(jīng)核查,上述原材料盤虧中50公斤屬于責(zé)任人賠償,20公斤屬于正常損耗,30公斤屬于非常損失。5.4月30日,盤虧設(shè)備一臺,原始價值20000元,增值稅進項稅額2600元,已計提折舊12000元,經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)銷。6、4月30日,盤盈車床一臺,重置價值80000元,所得稅率25%,按照10%提取盈余公積。[要求]根據(jù)上述
某公司2022年12月底對其財產(chǎn)進行全面清查,根據(jù)下列資料,進行報批前和報批后的會計處理,上述溢缺分別原因,已批準(zhǔn)處理。其中短缺的庫存現(xiàn)金責(zé)成出納員賠償。 ? ⑴庫存現(xiàn)金盤點短缺100元。 ? ⑵原材料甲盤點溢余20千克,每千克46元。經(jīng)查明,原材料甲溢余屬自然升溢引起。 ? ⑶原材料乙盤點短缺40千克,每千克120元。經(jīng)查明,屬于定額內(nèi)損耗5千克;屬于過失人造成的有責(zé)任人賠償?shù)?0千克;屬于自然災(zāi)害造成的損失25千克,但由保險公司賠償1 800元。 ? ⑷盤盈A設(shè)備一臺,估計其原始價值為150 000元,估計已提折舊額為60 000元。 ? ⑸清查發(fā)現(xiàn)B機器盤虧,B機器賬面原始價值40 000元。 要求:根據(jù)上述資料編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 ?
[資料]2021年12月31日,甲公司對企業(yè)財產(chǎn)組織清查,經(jīng)查發(fā)現(xiàn)如下情況:(1)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金溢余920元,現(xiàn)金溢余原因無法查明,報經(jīng)有關(guān)部門門批準(zhǔn)后進行會計處理。(2)發(fā)現(xiàn)短缺原材料一批,價值1000元,購入時增值稅稅額為130元,經(jīng)查,原材料盤虧是由于管理不善造成,報經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后進行會計處理。(3)發(fā)現(xiàn)短缺一臺筆記本電腦,原價為10000元,已計提折舊7000元,購入時增值稅稅額為1300元。[要求]編制甲公司.上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計分錄。
預(yù)收賬款可以做無票收入嗎
老師,您好,我想咨詢一下我們公司有很多員工報銷都沒有發(fā)票,這種應(yīng)該怎么做呢
老師你好,航天信息開的財稅增值服務(wù)發(fā)票,型號:樂享權(quán)益,開的普票578元,請問老師怎么做賬?急急
老師您好,請問電梯維修屬于什么服務(wù)?
老師,您好,我想咨詢一下我們公司有很多員工報銷都沒有發(fā)票,這種應(yīng)該怎么做呢?是這樣的,這個廠房是我們公司老板個人的,電費戶名又是我們公司的,電力局就把電費開給了我們公司,老板個人又沒有給公司開過房租發(fā)票?
老師 睫毛膠水開票碼是多少
老師啊,之前買的油卡,他們公司改名字了,這次打款要打到新的賬戶名字中,那我之前公司和他們公司打款的還有掛賬應(yīng)付賬款,這次打款的名字都不一樣了,他們開票過來是他們新公司的抬頭,那我做賬怎么辦,不就有掛賬了嗎
老師,新的規(guī)定是不是,新成立的公司必須5年內(nèi)完成注冊資本實繳啊
老師發(fā)票開的會展服務(wù)和會議費有區(qū)別嗎,分別入什么科目
老師,我想問下我新接手的一個公司,固定資產(chǎn)折舊明細表,到2024年5月從24年6月開始,折舊明細就沒有表格開始管理了,那我后面賬面有很多賣掉了,或者其他處置了,我前面的會計折舊金額都是復(fù)制上月數(shù)據(jù)得到的,我現(xiàn)在想把這塊明細表從8學(xué)補起來,該怎么做
3借,待處理財產(chǎn)損溢3000 累計折舊7000 貸,固定資產(chǎn)10000 借,營業(yè)外支出3000 貸,待處理財產(chǎn)損溢3000