你好,你是購(gòu)買(mǎi)方,抵扣還是未抵扣
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們是購(gòu)貨方要開(kāi)這個(gè)紅字信息表,在哪里填對(duì)應(yīng)的發(fā)票號(hào)
老師您好!上月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方未抵扣,對(duì)方申請(qǐng)了紅字發(fā)票信息表,我方開(kāi)具紅字發(fā)票時(shí),購(gòu)買(mǎi)方信息地址和賬號(hào)兩行出現(xiàn)亂碼了,這是怎么回事呀?
您好老師,對(duì)方現(xiàn)在申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表,但下面這個(gè)發(fā)票號(hào)跟發(fā)票代碼那里填不了,怎么回事?
你好..白盤(pán)我已經(jīng)抵扣..對(duì)方要撤回..這個(gè)我開(kāi)局紅字信息表..這里面怎么不用填寫(xiě)發(fā)票代碼呢
老師開(kāi)具紙質(zhì)版的紅字專(zhuān)票與開(kāi)具電子紅字專(zhuān)票流程不一樣嗎,就是學(xué)堂里面稅控開(kāi)票實(shí)戰(zhàn)云系統(tǒng)(UK版)里面開(kāi)具紙質(zhì)專(zhuān)票紅沖,是步驟:發(fā)票管理→紅字信息表填開(kāi)→銷(xiāo)售方申請(qǐng)→填寫(xiě)代碼、號(hào)碼→下一步→保存→上傳→ 回到發(fā)票管理→紅色信息表→增值稅專(zhuān)用發(fā)票紅字信息表審核下載→下載→確定→ 回到發(fā)票管理→負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi)→增值稅專(zhuān)用發(fā)票負(fù)數(shù)→點(diǎn)擊文件夾圖標(biāo)→選擇紅色信息表→打開(kāi)→確定 ,但是開(kāi)具電子紅字專(zhuān)票的步驟,步驟:發(fā)票管理→紅字信息表填開(kāi)→購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)→未抵扣→填寫(xiě)代碼/號(hào)碼/日期→下一步→保存→上傳→回到發(fā)票管理→紅色信息表→增值稅電子專(zhuān)用發(fā)票紅字信息表查詢(xún)→進(jìn)入開(kāi)具→開(kāi)具。這個(gè)不用下載,然后再進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi)嗎
好在問(wèn)答詳情我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫(xiě)是嗎?這三項(xiàng)都是填寫(xiě)未分配利潤(rùn)-1250是嗎?可是填寫(xiě)提示不能未負(fù)數(shù),那就是按0填寫(xiě)是嗎?
你好,老師,我參加展會(huì)的會(huì)議費(fèi)用匯算清繳應(yīng)該記入哪里呢
請(qǐng)問(wèn)一下老師公積金扣款是當(dāng)月的還是上月的呢?
老師 工商年報(bào) 繳費(fèi)基數(shù) 是十二個(gè)月的合計(jì)嗎
我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫(xiě)是嗎?這三項(xiàng)都是按未分配利潤(rùn)-1250填寫(xiě)是嗎?
你好!異地預(yù)繳增值稅和所得稅怎么記分錄,老師指導(dǎo)一下
我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫(xiě)是嗎?這三項(xiàng)都是填寫(xiě)未分配利潤(rùn)-1250是嗎?
1,匯算清繳時(shí),收入是按照合同確認(rèn)還是發(fā)票; 2.縣級(jí)撥付獎(jiǎng)補(bǔ)資金算不算收入
請(qǐng)問(wèn)房開(kāi)公司小規(guī)模,銷(xiāo)售現(xiàn)房,季度申報(bào)都需要申報(bào)什么?稅率多少?
老師,請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)可以一次性扣除嗎?
已經(jīng)認(rèn)證抵扣報(bào)稅了
我們是銷(xiāo)售方,現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)方那邊說(shuō)填不了
你好,他上面已抵扣沒(méi)選,不用填寫(xiě)發(fā)票代碼的
直接點(diǎn)下面確認(rèn)那里就可以了嗎?
你們是銷(xiāo)售方開(kāi)具這個(gè)信息表嗎