你好,把之前的做的分錄做個(gè)相反的方向。
老師,我上個(gè)月在金蝶K3入庫單錄錯(cuò)數(shù)據(jù),已經(jīng)生成發(fā)票,未結(jié)賬,這個(gè)要怎么操作才能改入庫單數(shù)據(jù)?
老師,請(qǐng)問金蝶K3想插入以前已錄入的憑證,不想一張張錄,請(qǐng)問要怎么操作,我沒看到有復(fù)制的按鈕
請(qǐng)問金蝶K3的五月份帳沒結(jié)完,業(yè)務(wù)部門那邊可以直接操作錄入六月份的出入庫單據(jù)嗎,還是需要會(huì)計(jì)部門先行操作?
老師,金蝶K3要沖2022.3月的一筆分錄,請(qǐng)問要怎么操作
請(qǐng)問老師。這個(gè)怎么做 金蝶k3如何制作采購發(fā)票 外購入庫到應(yīng)付帳款制作憑證的流程是怎樣的 系統(tǒng)操作,錄入外購入庫之后的操作流程 金蝶k3根據(jù)采購業(yè)務(wù)到做憑證的流程
老師好!小規(guī)模納稅人,季度開票普票29萬,專票3萬。請(qǐng)問老師3個(gè)問題: 1.繳納增值稅怎么算? 2.小規(guī)模納稅人季度30萬的額度是專票+普票合計(jì)超過30萬,普票部分全額繳稅嗎? 3.專票是只要開票就要交增值稅是嗎?
請(qǐng)問老師,我們單位需要相關(guān)證書,聘請(qǐng)了兩名職工,每個(gè)月發(fā)工資,但是人在外地,現(xiàn)在單位需要資質(zhì)認(rèn)證,他們兩個(gè)來單位配合資質(zhì)認(rèn)證的交通費(fèi)、吃飯、住宿費(fèi),我們單位可以報(bào)銷嗎?(是國(guó)有企業(yè))
無形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個(gè)殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評(píng)估入賬,價(jià)值1000,現(xiàn)在評(píng)估的價(jià)值只有700,要怎么做賬呢。
請(qǐng)問老師,老板問還差多少成本票,還說把去年的也算上,請(qǐng)問匯算清繳之后還需要把去年的算上嗎?不是都交完稅了嗎
老師 無形資產(chǎn)年初余額是1萬 現(xiàn)在期末余額是8000了 這是哪里出問題了 該怎么調(diào)
以前年度有生活服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除政策,企業(yè)在享受政策的時(shí)候需要備案嗎?
老師,為啥要除以1000000?看不懂
老師,公司對(duì)公賬戶發(fā)了兩個(gè)月工資其余都是微信發(fā)工資,因員工匯算清繳沒有交稅,發(fā)現(xiàn)有幾家公司給他申報(bào),此時(shí)稅務(wù)局說把銀行流水給他,那微信付工資可以嗎(微信沒有備注工資),對(duì)公賬戶有備注工資
要紅字錄入是嗎
你好,不需要,做個(gè)相反的分錄就等于沖了。
但是我看了我們同事之前沖的分錄,是顯示紅字,操作步驟也是一樣的嗎
你好,這兩種都可以。
請(qǐng)問要怎么操作才能顯示紅字沖銷
你好,處理紅字金額錄入完成后,將光標(biāo)定位到需要被處理為紅字金額的發(fā)生額上,按一下鍵盤上的減號(hào)鍵-,這就顯示紅字了。