你好 甲公司,借:應付賬款,貸:實收資本 乙公司,借:長期股權投資,貸:應收賬款?
老師好,甲公司是乙公司的母公司,90%控股。那甲公司給乙公司支付投資款,甲乙公司的分錄分別怎么做?謝謝。
甲公司支付貨幣資金給乙公司,乙公司用自己的錢加上甲公司的錢做生意,現(xiàn)在要分紅給甲公司的分錄怎么做?剛開始甲公司支付給乙公司的款一直掛在其他應收里是否合適?
甲公司有100萬是要付乙公司而沒有付的貨款,現(xiàn)在乙公司要拿這一百萬入股甲公司,對于甲乙分別怎么做分錄
7.甲公司從乙公司購入商品一批,價款100萬元,增值稅13萬元。雙方約定甲公司預付40%的價款,待收貨后再補付余下的貨款做出甲乙公司的會計分錄
老師,我單位有甲乙兩個公司,本來是甲公司收3萬元房租費的,但對方轉在了乙公司賬上,而乙是甲的供貨商,1、乙收到3萬元怎么做賬?2、乙公司付了1.5萬元電費怎么做賬?3、乙公司退1.5萬元給甲公司怎么做賬?
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運費發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調增,現(xiàn)在調增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉賬?對公轉法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結轉,5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
應付賬款一直掛著嘛
你好 甲公司之前從乙公司購進的時候,借:庫存商品等科目,貸:應付賬款 現(xiàn)在轉為投資款,借:應付賬款,貸:實收資本 兩個分錄之后,應付賬款余額是0啊?
那甲要結轉成本嗎
你好,這個過程都不涉及收入,也就不需要結轉成本啊?
甲公司有100萬是要付乙公司而沒有付的服務費,現(xiàn)在乙公司要拿這一百萬入股甲公司,對于甲乙分別怎么做分錄,不涉及到商品的時候呢
你好 甲公司,借:相關科目,貸:應付賬款 借:應付賬款,貸:實收資本 乙公司,借:長期股權投資,貸:應收賬款?
相關科目是什么科目
你好,甲公司具體是什么情況下,會發(fā)生這個勞務費支出呢? 我需要了解具體情況,才好確定具體的科目?
我們是服務行業(yè),乙替我們服務了
你好,意思是你們的成本支出??
是的,如果正常付款就是成本
你好 甲公司,借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款 借:應付賬款,貸:實收資本 乙公司,借:長期股權投資,貸:應收賬款?
那乙要給甲開票嗎
你好,乙單位是需要給甲單位開票的?