你好 07年 借:營業(yè)收入 980000 貸:營業(yè)成本 (倒擠) 存貨 980000*20%*30% 借:應(yīng)付賬款 980000 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 980000*1% 貸:信用減值損失 08年 借:年初未分配利潤 980000*20%*30% 貸:營業(yè)成本 借:應(yīng)付賬款 980000 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 980000*1% 貸:年初未分配利潤 借:應(yīng)收賬款 980000 貸:應(yīng)付賬款 借:信用減值損失 980000*1% 貸:信用減值損失
2016年1月1日A公司擁有B公司80%股權(quán),3月1日a公司銷售給B公司甲商品80000元,該商品成本60000元,款項已存入銀行,該商品年末尚未銷售.要求:1.編制2016年末A公司合并財務(wù)報表工作底稿的抵消分錄 2.B公司2016年末對該商品提取存貨減值準(zhǔn)備4000元,編制A公司年末抵消分錄 3.2017年B公司將甲商品全部對外銷售,編制20
甲公司持有乙公司70%的股權(quán),能夠?qū)σ夜緦嵤┛刂?。有關(guān)合并報表編制的資料如下:(12007年6月,乙公司向甲公司出售商品一批,售價(不含增值稅)為980000元,銷售成本為784000元,款項尚未結(jié)算;甲公司所購商品在2007年12月31日前尚有30%未售出。乙公司年末按應(yīng)收賬款余額的1%計提壞賬準(zhǔn)備(22008年12月12日,甲公司從乙公司購入的商品全部售出,并將2007年所欠乙公司貨款予以清償,2008年甲公司與乙公司未發(fā)生其他商品購銷交易。要求:編制甲公司2007年、2008年與合并財務(wù)報表有關(guān)的抵銷分錄。
甲公司持有乙公司70%的股權(quán),能夠?qū)σ夜緦嵤┛刂?,有關(guān)合并報表編制的資料如下:(1)2019年6月,乙公司像甲公司出售商品一批,售價為980000元,銷售成本為784000元,款項尚未結(jié)算;甲公司所購商品在2019年12月31日前尚有30%未售出,并將2019年所欠乙公司貨款予以清償,2019年甲公司與乙公司未發(fā)生其他商品購銷交易。要求:編制甲公司2019年,2020年與合并財務(wù)報表有關(guān)的抵消分錄。
A司持有B公司70%的股權(quán),能夠?qū)公實施控制。有關(guān)合并報表編制的資料如下:(1)2017年6月A公司向B公司出售商品一批,售價(不考慮增值稅)為980000元,銷售成本為784000元,款項尚末結(jié)算。B所購商品在2017年12月31日前尚有30%未售出。B年末按應(yīng)收賬款余額的1%計提壞賬準(zhǔn)備。(2)2018年12月12日,B從A購入的商品全部售出并將2017年所欠A公司的貨款予以清償。2018年A與B未發(fā)生其他商品購銷交易。要求:編制2017年、2018年與合并財務(wù)報表有關(guān)的抵銷分錄
公司持有乙公司70%的股權(quán),能夠?qū)σ夜緦嵤┛刂啤S嘘P(guān)合并報表編制的資料如下:(1)2007年6月,乙公司向甲公司出售商品一批,售價(不含增值稅)為980000元,銷售成本為784000元,款項尚未結(jié)算;甲公司所購商品在2007年12月31日前尚有30%未售出。乙公司年末按應(yīng)收賬款余額的1%計提壞賬準(zhǔn)備。
老師好!其他應(yīng)付在資產(chǎn)負(fù)債表貸方余額(都是錄憑證的時候把社保錄到其他應(yīng)付里了)該怎么調(diào)整呢
老師,管理費(fèi)用里的福利費(fèi)沒有從應(yīng)付職工薪酬科目里走,匯算清繳時,填報福利費(fèi)這一欄,需要把管理費(fèi)用-福利費(fèi)里的金額填報進(jìn)去么?
老師,公司有一輛車,是財務(wù)負(fù)責(zé)人開的,他在2020年時就已經(jīng)過戶給個人了,現(xiàn)在才把過戶的發(fā)票拿給我,我應(yīng)該怎么做賬?
請問,小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)汽車,稅率應(yīng)該是多少?
為啥是叫做償債基金系數(shù)?【記憶】償債——未來償還——終值 。 15.【例】 某家長計劃10年后一次性取出50萬元,作為孩子的出國費(fèi)用。假設(shè)銀行存款年利率為5%, 復(fù)利計息,該家長計劃1年后開始存款,每年存一次,每次存款數(shù)額相同,共計存款10次。求每次存款 的數(shù)額是多少? A×(F/A,5%,10)=50 A×12.578=50 A=3.98(萬元)
你好,老師 請問收到投資款和股權(quán)投資款有什么區(qū)別不?都是貸記實收資本嗎
我司采購合同,供應(yīng)商延期交貨,屬于違約,扣了違約金,這個違約金需要開發(fā)票給供應(yīng)商嗎?
我2024年同一筆費(fèi)用重復(fù)入賬兩次,匯算清繳發(fā)現(xiàn)了,我做了調(diào)增。今年賬務(wù)我還需要做什么分錄去調(diào)整嗎?借:管理費(fèi)用-租金 11200 貸:其他應(yīng)付款 11200,要怎樣調(diào)整
老師:請問怎么在電子稅務(wù)局查詢某個員工近三個月繳納社保的證明?還是要員工本人自己下載?如果是員工本人下載具體怎么操作呢?
公戶收到員工生育津貼怎么做賬