你好,(1)預扣預繳稅額=(2000-800)*20%=240 (2)預扣預繳稅額=40000*(1-20%)*70%*20%=4480 (3)全年應納稅所得額=120000+40000*80%+2000*80%-60000-18000-12000=63600 應納稅額=63600*10%-2520=3840 應退稅額=4480+240-3840=880

@董孝彬老師,別的老師別回答
老師我自己 個人 可以給一個一般納稅人轉(zhuǎn)錢備注借款嗎 到時候它在還我 備注還款。
老師稅務局代開發(fā)票500元要 交稅嗎?
老師,您好,請問下,我司辦了軟件產(chǎn)品即征即退備案,也開具了相關業(yè)務發(fā)票,請問下后續(xù)申請即征即退的流程步驟是什么樣的呢?
你好老師,我們是家小規(guī)模裝修公司,進了很多木材、黃沙水泥,然后給業(yè)主進行裝修,那我給業(yè)主開票明細直接寫裝修費還是要把木材、黃沙水泥這些明細寫出來?
老師,漏了幾個月的特定工傷申報,能補申報的嗎
老師9月份應付職工薪酬。報表沒有數(shù)據(jù),但是10月卻報了個稅。個稅上有工資能行嗎?
老師,我們公司的老板把公司轉(zhuǎn)給另一個老板100%持有。零元轉(zhuǎn)讓個人轉(zhuǎn)讓股權已經(jīng)在自然人電子稅務局已經(jīng)申報了。稅務局也同意了。我想問一下,現(xiàn)在去申報印花稅是需要雙方都要申報嗎?印花稅是報什么稅種???
你好,我司是建筑勞務公司,一般納稅人,我們簽一份包工包料的辦公室裝修合同。我們可以開3%稅率發(fā)票嗎?開發(fā)票開票名稱是什么? (這個裝修我們給了個人承包去做)
老師 單位后面加了(個人)這票可以報銷嗎?
哦,為什么這個第二問不是四萬乘一減20%再乘百分之二十 六千四百元呢?
因為稿酬的應納稅所得額在按80%記入的基礎上再打7折,實際按40000×56%記入應納稅所得額,然后按20%預扣預繳個人所得稅。 第三問更改下,匯算清繳時,稿費也是按56%記入應納稅所得額 (3)全年應納稅所得額=120000+40000*80%*70%+2000*80%-60000-18000-12000=54000 應納稅額=54000*10%-2520=2880 應退稅額=4480+240+900-2880=2740
900是個人工資薪金預交的個人所得稅