你好,是的,是這樣的
拿到海關(guān)繳款書 購入的是材料 要怎么做分錄 應(yīng)交稅費-關(guān)稅需要轉(zhuǎn)出嗎
老師 海關(guān)繳納的關(guān)稅是這樣做賬嗎?計入材料成本
老師,請問海關(guān)進口關(guān)稅繳款書是按完稅價格加上稅額計入成本嗎,還是只是稅額呢
3.甲公司是增值稅一般納稅人,本月從國外進口一批原材料,海關(guān)宙定的關(guān)稅完稅價格為:100萬元;關(guān)稅稅率10%;增值稅稅率13%;已經(jīng)繳納了關(guān)稅和進口環(huán)節(jié)增值稅,并取得了海關(guān)進口增值稅專用繳款書;該批原材料當月加工成產(chǎn)品后全部在國內(nèi)銷售,取得不含稅銷售收入200萬元。求:本月應(yīng)繳納增值稅。(50分)
老師,進口業(yè)務(wù)的海關(guān)增值稅和海關(guān)關(guān)稅,外賬是關(guān)稅計入庫存商品成本,增值稅直接做借方進項稅額當月做抵扣。那么如果是做給老板看的那個賬務(wù),可不可以直接新建“銷售費用-海關(guān)增值稅/海關(guān)關(guān)稅”,發(fā)生的時候直接做費用,而庫存商品還是實際成本的價格? 同理,進銷抵扣之后要交的增值稅,做給老板看的賬務(wù)可以直接新建“銷售費用-增值稅”這樣做嗎?因為庫存商品出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本和入庫銷售收入都是含稅價入賬的
請問客戶之前一直沒有做過銀行賬,半路做銀行賬怎么做?需要把之前的補齊嗎?還是說直接做?
餐飲公司,采購食材,叫的跑腿,是食材配送費,應(yīng)該記入什么會計科目,辦公費還是主營業(yè)務(wù)成本
你好,沖減上月多計提的工資,做負數(shù),還是做反方向?
老師就是領(lǐng)導找我報支出,然后支出都是他每筆微信支付的截圖。我需要把每筆支出一行一行寫在表格里,然后支付記錄也要放到表格每一行 可以這樣操作嗎,具體怎么操作
老師就是領(lǐng)導找我報支出,然后支出都是他每筆微信支付的截圖。我需要把每筆支出一行一行寫在表格里,然后支付記錄也要放到表格每一行 可以這樣操作嗎
您好老師,民非企業(yè)有限定性和非限定性,資產(chǎn)負債表怎么分開核算?
公司購入二手設(shè)備,針對提足折舊的固定資產(chǎn)如何填寫固定資產(chǎn)卡片?使用年限?
請老師幫我解析一下這個題!
長投權(quán)益法下,投資后,我向聯(lián)營企業(yè)甲銷售一個成本100的存貨,賣價150,年底存貨還沒賣出去,甲凈利潤1050,為什么算投資收益時要1050-50=1000,這個的底層邏輯是什么呢,我實現(xiàn)了利潤50,甲賣沒賣出和我有什么關(guān)系呢,還是說法律上規(guī)定需要這么處理
請問,A公司付款一筆業(yè)務(wù)給甲公司,實際上這筆款是應(yīng)該要BCD這三句付款的,他們集中款統(tǒng)一給A公司付給甲公司,甲公司開票給A,A是不是要開票給這三家公司?
老師 公賬海關(guān)先支付了增值稅,后面我們再有認證發(fā)票,2月支付 借:待認證進項稅額 貸:銀行存款 認證發(fā)票時稅款需要怎么轉(zhuǎn)出
你好,認證發(fā)票的時候 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)
材料部分呢
你好,材料部分,計入了原材料核算了啊?