你好 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款
甲公司購入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票10000元,增值稅稅額1300元,款項(xiàng)用銀行存款支付,甲公司此項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)編制什么憑證
原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為10000元,稅款為1300元,以銀行存款支付。編制會計(jì)分錄
企業(yè)購入A材料,一批不含增值稅金額為10,000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為1300元,款項(xiàng)用銀行存款支付,編制會計(jì)分錄。
企業(yè)購入原材料一批,貨款10000元,增值稅1300元,以銀行存款支付6000元,其余款項(xiàng)尚未支付,材料已經(jīng)入庫。會計(jì)分錄也要把金額明細(xì)科目寫上
[資料1田公司某年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)4月2日,購入A材料,價(jià)敖為40000元,增值稅額為5200元,付款條件為"2/10,n/3O"(2)4月27日,購入B材料,價(jià)款為10000元,增值稅額為1300元,付款條件為“1/10,n/3O"(3)5月3日,用銀行存款支付購入A材料的教項(xiàng)。(4)5月5日,用銀行存款支付購入B材料的款項(xiàng)?!疽骫采用總價(jià)法編制有關(guān)會計(jì)分錄。
土地使用稅開始繳納的時(shí)間可以延后執(zhí)照稅務(wù)登記日期幾個(gè)月嗎?
老師A公司現(xiàn)在業(yè)務(wù)被轉(zhuǎn)到B公司下面,我們是做加工型企業(yè),如果開票給A,再由A開票給B可以嗎
老師,公司股東要轉(zhuǎn)讓股權(quán),未分配利潤是正數(shù),實(shí)收資本只有530萬,注冊資本1000萬,注冊資本就是股權(quán)的原始價(jià)嗎?轉(zhuǎn)讓股權(quán),怎么看是不是平價(jià)呢?
老師,個(gè)人所得稅應(yīng)交稅費(fèi)科目借方余額170.46,核對了每個(gè)月繳納的稅款和個(gè)稅一致,但是具體哪個(gè)月的錯(cuò)了,還沒有核對,出來,但是判斷是多計(jì)提了工資,能否直接在25年8月沖減管理費(fèi)用
老師這里是不不是錯(cuò)了,非合并長期股權(quán)投資,股的手續(xù)費(fèi)應(yīng)該沖資本公積,不能不成本。
老師,主辦會計(jì)讓發(fā)員工7月工資前做個(gè)總的付款申請單,可以在電腦上填好打印出來簽字嗎?申請人填誰比較合適?
城鎮(zhèn)土地使用稅繳納時(shí)間可以在稅務(wù)登記時(shí)間延后幾個(gè)月嗎?
員工工作餐費(fèi),應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用的福利費(fèi),還是應(yīng)付職工薪酬里面的福利費(fèi)
公司發(fā)工資是,分開發(fā)好,還是一次性發(fā)好?那個(gè)員工扣個(gè)人所得稅低一點(diǎn)?
您好老師我們是物業(yè) 公司,對方給我們簽訂了電梯維修合同,附件有更換的配件,那對方給我們開發(fā)票時(shí),直接開具勞務(wù).修理行嗎
A公司銷售給大華公司甲產(chǎn)品200+煤氣¥100不含增值稅增值稅額外¥2600款項(xiàng)未收到編制A公司會計(jì)分錄。
你好 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (如果之后是不同問題,請分別提問,謝謝配合。)