借原材料10000應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅1300額,貸銀行存款11300
從廣發(fā)公司購進(jìn)甲材料批,取得的增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為10000元。增值稅1300元,另付運(yùn)雜費(fèi)200元,全部款項已用銀行存款支付,材料運(yùn)到并驗(yàn)收入庫。
甲公司購入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票10000元,增值稅稅額1300元,款項用銀行存款支付,甲公司此項業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)編制什么憑證
原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為10000元,稅款為1300元,以銀行存款支付。編制會計分錄
20日,向B公司購入甲材料一批,價款10000元,增值稅1300元;運(yùn)費(fèi)價款300元,運(yùn)費(fèi)增值稅27元,款項以銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫(材料和運(yùn)費(fèi)發(fā)票均為增值稅專用發(fā)票)。
甲公司為增值稅一般納稅人,本年3月購入一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票注明價款10000元、增值稅額1300元,款項已通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年6月符合抵扣規(guī)定。本年8月將該批外購原材料的10%用于職工福利。要求:對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
我想問一下,用單位往來的其他應(yīng)付款支付購買固定資產(chǎn)的財務(wù)會計分錄怎么做,單位應(yīng)付款的資金又在其他應(yīng)收款這個科目上,腦子有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過來了
老師,我是代理記賬公司,有一家般納稅人要注銷,他有7張進(jìn)項發(fā)票2023年開進(jìn)來的,2023年業(yè)務(wù)少2024年沒業(yè)務(wù)就沒認(rèn)證,期中有一張進(jìn)項是車也一直沒入賬,要是注銷的話車要先入賬再走清理嗎?還是不入賬行嗎?
開進(jìn)來的發(fā)票,怎么處理做賬
老師,企業(yè)是在疫情期間成立的,沒有實(shí)繳也沒有提盈余公積,未分配利潤有八萬多,老板就是股東他一個人100%持股,現(xiàn)在想要把股權(quán)轉(zhuǎn)讓出去,怎么辦?
無票收入之前報過稅,后續(xù)客戶需要補(bǔ)開這筆發(fā)票,先沖銷之前的收入,然后再重新做一筆收入,后期補(bǔ)開的是專票,這種情況怎么報稅呢
廠房拆遷。得到賠償金。具體該怎么做賬啊
請問TEMU平臺綁定的空殼公司,提款如果提到個人賬戶,是否會存在涉稅風(fēng)險,但如果提到空殼公司公戶,那實(shí)際收入不是空殼公司的,空殼公司也沒有實(shí)際出口,該如何處理這個問題
要發(fā)一個獎勵金,辦理什么手續(xù)呢?
我司是物流運(yùn)輸公司,購買車輛運(yùn)貨保險,計入主營業(yè)務(wù)成本科目,現(xiàn)在保險公司理賠,收到理賠款,計入什么科目?
學(xué)校請的專家講課費(fèi)用,一次5000元,如何報稅,如何做憑證
屬于付款憑證對吧
對,沒錯兒,這個是屬于付款憑證。
實(shí)際工作中可能會做兩個分錄。借原材料1萬,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額1300,貸應(yīng)付賬款-甲公司 借應(yīng)付賬款-甲公司 貸銀行存款
這個可以通過應(yīng)付職賬款過一下,這樣方便以后查詢。
但是考試中答案還是得選付款憑證
對,沒錯兒,還是選付款憑證。