你好,這個其他應付款又支付? 正常是用其他應收款抵減才對。
老師 我這筆費用提前預支了 我以前都是先給報銷單然后在給錢 做賬的時候是少做一筆轉應收個人的 但是現(xiàn)在他不是把單拿回來了嗎 我應該沖銷個人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉過來抵扣下次的單 我這個是日常賬做的 我往外賬上轉的時候以前是借其他應付款 貸現(xiàn)金 外賬上就借現(xiàn)金 貸其他應付款 借其他應收款 貸現(xiàn)金 然后外賬的費用票就抵扣其他應收款但是現(xiàn)在內(nèi)賬不是轉到應收個人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應收個人款 貸其他應付款 借其他應收款 貸應收個人款嗎
老師,你好!請問一下一筆費用去年未支付時掛了往來:借單位管理費用—其他資金貸其他應付款,今年付這筆錢的時候是財政直接支付的,要怎么做賬才能體現(xiàn)單位管理費用—財政項目這個科目啊?
老師,你好!請問一下一筆費用去年未支付時掛了往來:借單位管理費用—其他資金貸其他應付款,今年付這筆錢的時候是財政直接支付的,要怎么做賬才能體現(xiàn)單位管理費用—財政項目這個科目???
收到退休人員補交年金個人扣繳部分的錢。當時入賬分錄: 借:銀存 貸:其他應付款-單位往來 當月和發(fā)放工資時一起做扣繳分錄: 借:其他應付款-年金(在職人員直接扣繳) 借:其他應付款-單位往來(當時收到退休人員補交的) 貸:銀存 現(xiàn)在想把其他應付款-單位往來400,調(diào)整到其他應付款-年金,科目入錯了,應該如何調(diào)整?
老師好,事業(yè)單位購買固定資產(chǎn)8萬元,用往來先支付1萬元,其他的錢先掛賬,分錄做借固定資產(chǎn)8萬,其他應付款8萬,支付的時候用往來的銀行存款支付,怎么做分錄啊
老師,公司這邊讓開40多萬產(chǎn)品銷售發(fā)票(分兩個月一個月開20多萬),但是這都沒有實際生產(chǎn)的,去哪里結轉成本哦,
老師,請教一下,用現(xiàn)金支票提現(xiàn)金,給員工發(fā)工資,銀行需要什么材料呢?出納需要注意什么事項,需要帶工資表嗎?
老師為什么是48.6%-54%呢。差額分析法是不是算出來的就是替換掉的項目的差額
可以解釋下這個圖么,
) 3.(2024年)甲公司2023年1月1日從租賃公司租入一套價值100萬元的設備,租賃期為3年,租賃期滿預計殘值為 10萬元,歸租賃公司所有。年利率8%,年租賃費率2%。每年年末等額支付租金。已知: ( F/P, 8%, 3) = 1.2597, ( P/A, 8%, 3) = 2.5771, 10%,3) = 1.331, ( P/A, 10%,3)= 2.4869 要求: (1)計算每年租金。 (2)計算2023年應計租費、已經(jīng)償還本金金額、未償還 本金余額。 (3)計算2024年應計租費。 【正確答案】(1)折現(xiàn)率=8%+2%=10% 假設每年租金為A萬元,則: Ax (P/A,10%,3) +10/ (F/P,10%,3) =100 Ax2.4869 + 10/1.331 =100 這道題,為什么是10/(F/P)
老師,請問如果往期個稅申報系統(tǒng)少申報一人,現(xiàn)在可以進系統(tǒng)補申報嘛?具體流程請發(fā)我下
公司沒有為員工繳納工會經(jīng)費。相關的福利費用能入工會經(jīng)費嗎?
老師,我收到供應商銀行承兌匯票,然后來支付之前未支付的貨款。 分錄:借:應付賬款,貸:應付票據(jù)?
老師資產(chǎn)負債表庫存商品300多萬其他應付款200多萬,我應該怎么辦呢
#提問:老師:個體工商戶報海關報備,是選自然人用戶嗎?